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老師,以前財(cái)務(wù)直接把采購原材料做了借應(yīng)付賬款 貸銀行,這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本就少了成本,而且應(yīng)付賬款的貸方會沒有金額,而借方一直掛一堆數(shù)

2024-03-29 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-29 08:10

您好,這個不對的,沒來發(fā)票時(shí)我們要暫估,要不利潤就不準(zhǔn)了,沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在這些發(fā)票來了么

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快賬用戶7856 追問 2024-03-29 08:13

老師,可以說80%沒有發(fā)票

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快賬用戶7856 追問 2024-03-29 08:13

老師分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-03-29 08:15

您好,正確分錄 借:原材料? ?貸:應(yīng)付 發(fā)票來了先沖再按發(fā)票做分錄 借:原材料(負(fù))? ?貸:應(yīng)付(負(fù))? 借:原材料? 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付

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快賬用戶7856 追問 2024-03-29 08:19

老師,如果是內(nèi)賬,怎么處理,分錄怎么做,

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齊紅老師 解答 2024-03-29 08:20

您好,內(nèi)賬也是這個處理呀,內(nèi)外賬分錄一樣,只是見賬隱藏了一些收入和一些不想體現(xiàn)的無票成本

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快賬用戶7856 追問 2024-03-29 08:23

老師,上面那個分錄是原材料-暫估,對不

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齊紅老師 解答 2024-03-29 08:23

您好,您下設(shè)二級科目也是可以的,更清晰了

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快賬用戶7856 追問 2024-03-29 08:23

無票是因?yàn)闆]辦法,有些要加稅點(diǎn),進(jìn)不來

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齊紅老師 解答 2024-03-29 08:25

您好,但是公司虧得更多,這些是不是能稅前扣除的,我們只有收入沒有成本,所得稅要多交好多

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快賬用戶7856 追問 2024-03-29 08:27

嗯嗯,很多小商販也開不出發(fā)票,各種原因吧

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快賬用戶7856 追問 2024-03-29 08:27

所以說企業(yè)難

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齊紅老師 解答 2024-03-29 08:28

您好,不是企業(yè)難,是我們采購懶,個體現(xiàn)在開票都不要交增值稅的(季度30萬免增值稅),哪有開不到的

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快賬用戶7856 追問 2024-03-29 08:30

個體跟小規(guī)模一樣啊

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齊紅老師 解答 2024-03-29 08:31

您好,是的,個體分一般人和小規(guī)模,別看個體小,也有一般人的

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快賬用戶7856 追問 2024-03-29 08:31

好的,多謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-29 08:32

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,這個不對的,沒來發(fā)票時(shí)我們要暫估,要不利潤就不準(zhǔn)了,沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在這些發(fā)票來了么
2024-03-29
您好,最簡單的方法,把后面這個錯的分錄紅沖了,做正解分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有就用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)這個是影響利潤的,要在23年所得稅匯繳時(shí)按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào),年報(bào)也要按新的數(shù)據(jù)來申報(bào)
2024-03-23
同學(xué)你好應(yīng)收賬款要設(shè)置客戶明細(xì),如果此客戶是貸方余額,就是你們收款比開票的多
2020-12-13
您好,可以的,這是倒算,合規(guī),只是這樣對公司的管理不利,在倉庫里被人偷了也不知道的,
2025-01-11
你好,材料可以直接計(jì)入成本的,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款某項(xiàng)目也得結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-08-11
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