你好!商家在開增值稅專用發(fā)票時顯示未查詢到購買方相關(guān)信息,可能有以下原因: 1. **開票方信息未上傳**:開票方可能進(jìn)行了離線開票但未將發(fā)票信息上傳至稅務(wù)系統(tǒng)。 2. **稅號信息變更**:企業(yè)的稅號可能發(fā)生過變更,需要確認(rèn)是否已在系統(tǒng)中更新了最新的稅號信息。 3. **異常發(fā)票**:所開出的發(fā)票可能被系統(tǒng)標(biāo)記為異常狀態(tài),導(dǎo)致無法查詢到相關(guān)信息。 4. **信息填寫錯誤**:可能在開票時填寫的購方信息有誤,如納稅人識別號、公司名稱或地址等信息不準(zhǔn)確或不完整。 普通發(fā)票可以開具而增值稅專用發(fā)票不行的原因包括: 1. **不同的作用和嚴(yán)格程度**:增值稅專用發(fā)票不僅是一種商事憑證,還具有扣稅憑證的作用,因此其管理和使用比普通發(fā)票要嚴(yán)格得多。例如,專票必須通過專用開票機(jī)或稅務(wù)局代開,并且需要滿足一定的認(rèn)證條件才能用于進(jìn)項稅抵扣。 2. **進(jìn)項稅額抵扣差異**:專用發(fā)票可以用于進(jìn)項稅的抵扣,而普通發(fā)票則不能用于此類目的。由于某些企業(yè)銷售的商品或服務(wù)可能享受增值稅免稅政策,這類情況下只能開具普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 綜上所述,當(dāng)遇到無法開具增值稅專用發(fā)票的情況時,建議首先核實所有開票信息的準(zhǔn)確性和完整性。同時,了解是否有相關(guān)的稅務(wù)政策變動或特殊規(guī)定影響了開票流程。如果問題依舊無法解決,最佳的做法是直接聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行咨詢,以獲取最準(zhǔn)確的指導(dǎo)和幫助。
對方開給我們公司的電子專票,在國家稅務(wù)總局的網(wǎng)上查不到信息,但是確定開票的信息是對的,請問可能是什么原因?對方開給我們兩張電子專票,一張可以查到,一張查不到
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們給下家公司開了一輛機(jī)動車專用發(fā)票(不是統(tǒng)一銷售發(fā)票),我們下家把這個車開給了他的下家,后來我下家又紅沖了,并開具了紅字發(fā)票?,F(xiàn)在我們想把這輛車的發(fā)票在紅沖到我們公司,我們再開具紅字信息表的時候,顯示合格證狀態(tài)不正常,這是什么原因
老師,您好,公司購買的酒水,對方開具的是專票,這種專票正常情況下公司都是不能抵扣的,因為我們公司買回來都是自己消耗不是用來銷售的,老板一心就想著抵扣,那這種有什么方法或辦法可以抵扣嗎
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師,為什么商家給我們公司開發(fā)票,顯示未查詢到購買方納稅人相關(guān)信息?商家輸入信息都沒有錯
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎