本單位在xx時(shí)間申報(bào)的增值稅,由于xxx原因,多申報(bào)銷售額xx,(最好寫上證明) 在2024年修改, 特此說明
老師,請(qǐng)問年報(bào)營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報(bào),我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師,請(qǐng)問下我去年申請(qǐng)的增值稅加計(jì)抵減由于基數(shù)變動(dòng)今年調(diào)出來了,這個(gè)分錄怎么做。當(dāng)時(shí)入的營業(yè)外收入,我做一筆負(fù)數(shù)可以不
我正在填報(bào)統(tǒng)計(jì)局的企業(yè)年報(bào),在填寫利潤表提交審核時(shí),系統(tǒng)提示財(cái)務(wù)費(fèi)用不能為負(fù)數(shù),現(xiàn)在需要具體說明為負(fù)數(shù)的原因,請(qǐng)問老師用文字該怎么說明呀?公司為出口退稅工業(yè),每月涉及出口收入時(shí)的匯率差額,計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的匯兌收益或匯兌損益,所以導(dǎo)致了期末利潤表中出現(xiàn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)的情況,請(qǐng)老師簡單幫我描述一下
老師,請(qǐng)問下去年匯算清繳多申報(bào)了營業(yè)外收入,現(xiàn)今年把多申報(bào)的營業(yè)外收入沖回,今年就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)還漏填了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)出來預(yù)警,要寫個(gè)請(qǐng)況說明,請(qǐng)問下老師這個(gè)怎么寫
老師,請(qǐng)問下去年匯算清繳多申報(bào)了營業(yè)外收入,現(xiàn)今年把多申報(bào)的營業(yè)外收入沖回,今年就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)還漏填了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)出來預(yù)警,要寫個(gè)請(qǐng)況說明,請(qǐng)問下老師這個(gè)怎么寫
新辦企業(yè)不交工資不交社保可以的嗎?還需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾,Bom拆到末級(jí)是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個(gè)是新版利潤表,哪個(gè)是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個(gè)不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個(gè)工資應(yīng)該進(jìn)到什么會(huì)計(jì)科目呢謝謝
老師,我美國公司一個(gè)是科羅拉多州,一個(gè)是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報(bào),美國那邊會(huì)罰金嗎
老師,請(qǐng)問如果公司變了法人,銀行開戶許可證上面的法人是不是也要一起變更,我指的是那張A4紙上面的法人
老師:如果是銷售方違約,不需要開具發(fā)票,購買方違約要開發(fā)票 ,對(duì)不?這兩個(gè)我老是搞不清,容易混淆。
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應(yīng)該是“+”,我的理解哪里錯(cuò)了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個(gè)礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務(wù)了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們原來礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營范圍也沒有租賃的業(yè)務(wù),這可怎么辦?
為什么一家外貿(mào)公司他會(huì)找好幾家船務(wù)公司,是因?yàn)樗隹诘讲煌膰覇幔?/p>