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老師,請(qǐng)問下去年匯算清繳多申報(bào)了營業(yè)外收入,現(xiàn)今年把多申報(bào)的營業(yè)外收入沖回,今年就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)還漏填了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)出來預(yù)警,要寫個(gè)請(qǐng)況說明,請(qǐng)問下老師這個(gè)怎么寫

2024-03-28 19:31
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2024-03-28 19:33

本單位在xx時(shí)間申報(bào)的增值稅,由于xxx原因,多申報(bào)銷售額xx,(最好寫上證明) 在2024年修改, 特此說明

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您好,就寫為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。總之是什么東西就直接寫上去。能讓人看明白即可。
2024-03-28
本單位在xx時(shí)間申報(bào)的增值稅,由于xxx原因,多申報(bào)銷售額xx,(最好寫上證明) 在2024年修改, 特此說明
2024-03-28
你正常的寫 你核算的是2021年1到12月的全年累計(jì)數(shù) 情況屬實(shí) 無誤
2022-05-24
當(dāng)時(shí)入的營業(yè)外收入,現(xiàn)做一筆負(fù)數(shù)可以
2022-07-12
你好,正常的退稅款的話,你記到營業(yè)外收入里還算可以,這個(gè)是要填到匯算清繳的表里面的,營業(yè)外支出的話,你是要做納稅調(diào)整的。
2022-05-25
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