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老師,你好,麻煩問一下,21年對方公司之前給我們開了3萬的票,后來因為一些問題扣除了6000元,現(xiàn)在這6000元沒付,現(xiàn)在對方公司要對這筆錢賬進行處理,怎么處理好呢,票已經(jīng)21年做賬,也不能作廢了

2024-03-28 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-28 16:04

您好, 對方公司的賬跟我們沒關(guān)系,應(yīng)付不付,我們轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)付 6000 貸:營業(yè)外收入 增值稅

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快賬用戶5608 追問 2024-03-28 16:16

現(xiàn)在他們還跟我們還有業(yè)務(wù)往來,說的能不能今年的票少開6000,這樣今年的錢正常付,也能頂21年的票,這樣能行嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:20

您好,這樣可以的,相當我們今天的進價便宜了

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快賬用戶5608 追問 2024-03-28 16:24

應(yīng)該是今年的票少開6000元,然后總體付款下來后,雙方從21年開始也不存在票多開少開的問題,錢多付少婦付的問題了,但是就是這樣相頂?shù)脑?,能行嗎,因為跨年時間也間隔三年了

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:27

您好,能行的,我們不要在摘要里體現(xiàn)調(diào)2021之類,悄悄地誰知道?

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快賬用戶5608 追問 2024-03-28 17:03

之前摘要里寫清已經(jīng)調(diào)賬了,按這種方法,我還得把那筆賬再調(diào)的沖掉,把6000重新給掛上,然后才能這樣頂扣的做是吧

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齊紅老師 解答 2024-03-28 17:05

您好,是的,以前調(diào)過了要沖銷的

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快賬用戶5608 追問 2024-03-28 17:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-28 17:14

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好, 對方公司的賬跟我們沒關(guān)系,應(yīng)付不付,我們轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)付 6000 貸:營業(yè)外收入 增值稅
2024-03-28
借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2022-01-04
你好,可以今年不開過來,做付款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2024-01-04
借庫存商品。40貸銀行存款40萬。 。報廢的時候借營業(yè)外支出貸庫存商品
2022-12-12
你好 一般確認不用支付的應(yīng)付款項是營業(yè)外收入 或是本身計提多了 是沖銷原來的計提
2023-09-03
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