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老師,我們收到退回的質(zhì)保金分錄是借銀行存款貸其他應付款,之前這個不是我們對公轉(zhuǎn)賬出去的,是另外一個公司已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在退款給我們了,現(xiàn)在怎么平賬呢?需要更正分錄貸方其他應收款嗎?

2024-03-28 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-28 11:32

你單位不需要支付的,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶3328 追問 2024-03-28 11:36

現(xiàn)在貸方是其他應付款,需要更正嗎?還是直接借其他應付款貸營業(yè)外收入?需要繳納增值稅嗎這種情況

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齊紅老師 解答 2024-03-28 11:36

你現(xiàn)在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以的,不需要繳納增值稅。

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快賬用戶3328 追問 2024-03-28 11:49

直接借其他應付款貸營業(yè)外收入對吧,像這種其他應付應收款的不支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入都不用繳費增值稅是吧老師,只有那種未開票收入的才申報繳納增值稅是吧

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齊紅老師 解答 2024-03-28 11:51

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶3328 追問 2024-03-28 11:55

老師,現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)做完了,發(fā)現(xiàn)23年暫估的成本分錄忘記登記進項了,就是多暫估進項這個金額,現(xiàn)在發(fā)票開了,可以直接借進項貸成本沖銷掉嘛?不想更正匯算清繳申報了,因為這個金額沒有調(diào)增

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齊紅老師 解答 2024-03-28 11:56

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3328 追問 2024-03-28 13:17

老師,還有一萬多是成本多結轉(zhuǎn)了,和重復記賬費用800多,匯算清繳都沒有調(diào)增,現(xiàn)在沖銷23年多結轉(zhuǎn)的成本和費用怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:26

借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3328 追問 2024-03-28 13:32

老師,用未分配利潤科目調(diào)整了不用匯算調(diào)增了吧,我調(diào)整分錄是借原材料貸利潤分配未分配利潤,借庫存現(xiàn)金貸利潤分配未分配利潤 結轉(zhuǎn)成本之前分錄貸方是原材料,重復記賬的費用貸方是庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:33

要的,需要納稅調(diào)增的。

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快賬用戶3328 追問 2024-03-28 13:46

那現(xiàn)在都沒有調(diào)增呢,這兩個金額也可以直接沖銷在今年嗎,不用未分配利潤科目調(diào)整了

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:47

好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3328 追問 2024-03-28 13:48

就是用了未分配利潤科目調(diào)整的才需要匯算調(diào)增是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:48

對的對的,是這么做的。

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快賬用戶3328 追問 2024-03-28 13:52

還有一個稅收滯納金幾十元,當時入賬看錯了,入到借稅金及附加貸城建稅里面了,匯算調(diào)增了的,但是賬面上就沒有體現(xiàn)這個金額的稅收滯納金,而是城建稅里面多了這個金額,需要更正嗎?怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:53

你好,反結賬修改就可以的。把這個稅金及附加改成營業(yè)外支出。

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快賬用戶3328 追問 2024-03-28 13:54

老師,這個也是去年的,動不了啊

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:56

動不了的話,你就別修改了。你今年的話,借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配未分配利潤,沒有用。

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你單位不需要支付的,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
2024-03-28
你好,你得先做一筆支付保證金的會計分錄,才能平賬
2024-03-28
你好,那誰是誰轉(zhuǎn)出去的呢?
2024-03-28
這個記入其他應付款就可以了
2023-07-12
你好; 這個質(zhì)保金是什么情況的; 是你之前支付了。 所以 在退給你嗎 ?才好判斷科目的
2023-07-12
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