你好,這個差額你進(jìn)入營業(yè)外收入。
公司購入一輛車,發(fā)票金額82萬元,用銀行存款支付購車款80萬元,支付保險費1萬5,請問如何做賬? 目前是發(fā)票金額大于實際支付金額,那購車款的金額,我是以發(fā)票金額為準(zhǔn)還是以銀行存款實際支付為準(zhǔn)呢
老是 公司購買貨物開回的發(fā)票金額比實際付款金額多 這種情況該怎么處理 謝謝老師
請問老師,公司購車發(fā)票金額比實際轉(zhuǎn)賬金額少,這個怎么處理啊
老師您好,請問供應(yīng)商提供的開票(專票)金額比實際結(jié)算金額多300元,應(yīng)該如何處理?謝謝
老師好!請問開出去的發(fā)票金額比實際收到的貨款金額多了幾塊錢?這種情況該如何處理?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
公司為一般納稅人達(dá)
主要是跟合同和詢價資料上面的金額不一致了
這個沒關(guān)系。差額也不大。
這樣也可以呀,不會影響不合規(guī)和涉稅風(fēng)險么?
你好,這個計入營業(yè)外收支就可以了。
進(jìn)項稅也多了達(dá)
你好,這個沒關(guān)系,進(jìn)項稅額你按照正常的做。按照發(fā)票上面來做。
況且這個車款開具的發(fā)票跟數(shù)電票專票又不一樣
進(jìn)項多了還正常做不做轉(zhuǎn)出?
你好!你的問題本質(zhì)上就是發(fā)票金額跟你付款的金額不一致,你就當(dāng)這個兩塊錢是抹去了尾數(shù)處理就可以了,當(dāng)做營業(yè)外收入,其他正常的,該怎么做就怎么做。
嚴(yán)謹(jǐn)上說多抵扣了進(jìn)項啊
你好,這個就看怎么認(rèn)定了??梢允乾F(xiàn)金折扣了2元。也可以是開錯了,多開了2元
個人認(rèn)為應(yīng)該退回重開
你好,這個你跟對方確認(rèn),或者你跟你的管理員確認(rèn)也行。 最終怎么認(rèn)定還是管理員說了算。
現(xiàn)金折扣算不上,因為有合同金額,就是發(fā)票金額有誤
你好!嗯。也可以按你說的認(rèn)定