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老師請問一下,這個(gè)季度開票30萬,進(jìn)帳20萬,我以前掛帳上應(yīng)付款付了15萬,我這個(gè)還要多少成本票,帳才能平,少交點(diǎn)企業(yè)所得稅

2024-03-28 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-28 11:10

你好,收入30.成本20,利潤是10萬。應(yīng)付款不直接影響利潤,所以再有10萬成本票,賬才能平

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快賬用戶8721 追問 2024-03-28 11:19

老師進(jìn)帳20萬,就是成本了嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-28 11:25

你好,是收款是嗎?那不是成本,得是供應(yīng)商開給我們的發(fā)票。或者工資費(fèi)用也可以。也可以遞減利潤。

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你好,收入30.成本20,利潤是10萬。應(yīng)付款不直接影響利潤,所以再有10萬成本票,賬才能平
2024-03-28
你好,同學(xué)。 處理沒問問題的
2020-12-10
你好,增值稅按照50萬乘以稅率來繳納的,所得稅可以暫估的。
2021-12-30
你好;? 你? ? ?做 :借應(yīng)付賬款15 貸以前年度損益調(diào)整15?
2023-04-19
你好,沒有成本票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。
2023-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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