你好 是價稅合計的嗎
老師,小規(guī)模開具發(fā)票210萬,稅率3%,應(yīng)該繳納多少稅,包括所有需繳納的稅種
小規(guī)模納稅人開的專票,需要繳納附加稅嗎,比例是多少
小規(guī)模納稅人,要開具一張90萬的工程服務(wù)專票,需要繳納多少增值稅,附加稅,沒有成本需要交多少企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人開了6500元專票,需要繳多少企業(yè)所得稅
您好,小規(guī)模: 4-6月,一共開具普票21萬,需要繳納多少增值稅,如果沒有成本費用發(fā)票需要繳納多少企業(yè)所得稅,如果有20萬的成本費用發(fā)票呢,需要繳納多少增值稅及企業(yè)所得稅呢?
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
是的,老師
不是,老師,打錯了,是不含稅金額1100
如果是銷售貨物的,1100乘以萬分之3/2?1100*5% 成本費用抵扣的情況下需要交這些。 一個印花稅,一個是所得稅。
增值稅,還有附加稅呢,老師
不扣除成本的情況下,增值稅,附加稅,所得稅一共需要繳納多少
發(fā)票季度30萬以內(nèi)可以免的,不需要繳納。
普通發(fā)票季度30萬以內(nèi)可以免的,不需要繳納。
增值稅稅率是3%
你好,季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅,現(xiàn)在稅率是1%。
不免稅的情況下
是專票,老師
而且營業(yè)額已經(jīng)超過30萬了
1100×3%加1100×3%*7%/2? 1100乘以萬分之3/2?1100*5%如果沒有考慮成本費用抵扣的
好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。