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我們公司用舊設(shè)備抵扣新設(shè)備的一部分貨款,那對(duì)方開票是按支付差額部分開票還是舊機(jī)器的金額加上貨款差額開開票?

2024-03-27 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-27 10:17

您好,對(duì)方是舊機(jī)器的金額加上貨款差額開開票的,我們是2個(gè)業(yè)務(wù),賣舊買新,這不是黃金,對(duì)方不能差額交增值稅的

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快賬用戶3164 追問 2024-03-27 10:19

那我們需要給對(duì)方開票嗎?那個(gè)就舊機(jī)器差額

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齊紅老師 解答 2024-03-27 10:21

您好,開給他們吧,我們反正要交稅的 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理? 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)

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您好,對(duì)方是舊機(jī)器的金額加上貨款差額開開票的,我們是2個(gè)業(yè)務(wù),賣舊買新,這不是黃金,對(duì)方不能差額交增值稅的
2024-03-27
可以的你們最好算好價(jià)格差額,這個(gè)有合同說明
2022-06-01
你好,可以做銷售費(fèi)用處理,所得稅匯算時(shí)調(diào)增處理即可
2020-09-22
你好,先將上月發(fā)票紅沖,然后開具正確的發(fā)票金額
2021-12-20
你好,一張?jiān)O(shè)備票就行的
2021-08-26
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