1、直播服務(wù)費(fèi),要交印花稅,萬分之五; 2、企業(yè)與勞務(wù)派遣公司簽訂的勞務(wù)派遣協(xié)議不需要交納印花稅。
請(qǐng)問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購銷合同的印花稅呢?
我是一家文化傳媒公司,主營業(yè)務(wù)是主播經(jīng)紀(jì)服務(wù),與主播是勞務(wù)關(guān)系,有一些稅務(wù)方面的疑惑。 例如,一個(gè)主播,總流水是100萬,直播平臺(tái)分成拿走50萬,我們公司傭金25萬,主播收入25萬,期間我們公司為該主播做推廣花費(fèi)成本10萬。那么,我們公司和主播,都要給誰開發(fā)票,各自要交什么稅,稅率是多少,繳稅基數(shù)是多少? 謝謝!
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個(gè)公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個(gè)公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個(gè)公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個(gè)公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個(gè)公司稅種核定是資金賬簿和財(cái)產(chǎn)租賃合同,第二個(gè)公司的稅種核定是資金賬簿 財(cái)產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請(qǐng)問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,新年好!我們建筑工程公司剛成立一年半,一直處于虧損,現(xiàn)老板在以前的老項(xiàng)目有結(jié)算尾款可取出,老板想以新公司的名義跟甲方簽訂勞務(wù)合同,開票收款,合同金額1000萬-2000萬之間,若想避稅,出5%的稅金,該怎么操作為好?謝謝!主要交的是哪些稅?我們公司還同時(shí)開過其他專票,如建筑工程、租賃等。
老師,新年好!我們建筑工程公司剛成立一年半,一直處于虧損,現(xiàn)老板在以前的老項(xiàng)目有結(jié)算尾款可取出,老板想以新公司的名義跟甲方簽訂勞務(wù)合同,開票收款,合同金額1000萬-2000萬之間,若想避稅,出5%的稅金,該怎么操作為好?謝謝!主要交的是哪些稅?我們公司還同時(shí)開過其他專票,如建筑工程、租賃等。
為什么核定日期不行?什么情況?
這兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的不一樣的數(shù)據(jù)怎呢算出來的,尤其是往來科目一個(gè)是軟件做出來的,一個(gè)是我們財(cái)務(wù)總監(jiān)做出來的
老師節(jié)日快樂! 請(qǐng)教一個(gè)問題,現(xiàn)在社保新政策下,如果一個(gè)公司成立開始都沒有社保購買人員,這個(gè)會(huì)有什么影響?。?/p>
合同名稱是協(xié)議,用交印花稅嗎
老師,我公司對(duì)外開一筆房租租賃的發(fā)票,但我公司沒有房產(chǎn)證也沒有土地證,這樣開有什么問題嗎
公司開了一張差額借票,賬務(wù)處理可以通過建立其他應(yīng)付款下的二級(jí)科目過渡嗎?比如借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款-A 等次月到了款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 再借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)付款-對(duì)應(yīng)供應(yīng)商名稱
老師,問一下,個(gè)稅系統(tǒng)里面看到這個(gè)投訴,我沒看懂申訴的什么
如果個(gè)體戶開發(fā)票一年開了1,250,000,所以1,200,000是免所得稅的只繳納一50,000的所得稅?
請(qǐng)問所有者權(quán)益變動(dòng)表是什么意思
excel有 高亮行列功能嘛
1、直播服務(wù)費(fèi),要交印花稅;如果金額不大,可以直接補(bǔ)繳在本期
一直都沒交,影響大不大,哎
可以跟稅管員溝通補(bǔ)繳,除非金額很大,要不然沒問題的
是依據(jù)開票金額來繳納?還有就是后期有開通直播課程,收取的課程費(fèi)用是未開票收入,是不是也要繳納印花稅?
如果合同上有簽訂就按照簽訂的金額,如果合同是框架協(xié)議,就按照實(shí)際付出的金額繳納