你好,這個(gè)是往期更正申報(bào)。
老師你好,我想請(qǐng)問下,我進(jìn)電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
更正第三季度的企業(yè)所得稅,但是在電子稅務(wù)局的更正申報(bào)-申報(bào)錯(cuò)誤更正,點(diǎn)進(jìn)去在操作哪里點(diǎn)更正申報(bào),但是老是跳出“請(qǐng)從更正申報(bào)查詢頁面進(jìn)行您的更正操作!”是什么原因啊?
請(qǐng)問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥?bào)錯(cuò)誤了然后做了增值稅申報(bào)更正,企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務(wù)局報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正 在哪里選擇更正財(cái)務(wù)報(bào)表
第一季度和第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和季報(bào)所得稅,收入錯(cuò)了一分錢現(xiàn)在還可以從電子稅務(wù)局自己更改嗎,申報(bào)更正里財(cái)務(wù)報(bào)表更正不顯示,財(cái)務(wù)報(bào)表不點(diǎn)更正申報(bào)點(diǎn)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送嗎?
去年最后一個(gè)季度是0申報(bào),現(xiàn)在要求更正申報(bào),申報(bào)成非0申報(bào),且要交稅的,但去年沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅,這個(gè)更正成非0申報(bào)的可以嗎?能不能更正成功。
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
個(gè)體戶,利潤(rùn)高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
那么往期更正申報(bào)和更正申報(bào)有啥區(qū)別?
你好更正申報(bào)是更正本期的,也就是最近一期的。