你好,也就是你是免稅的是嗎?免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣的。你如果選擇了抵扣勾選,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師我有一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)票稅額是20.79,但是只能抵扣10.39,那我發(fā)票勾選還是正常操作,只是報(bào)稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出來就可以了哈。
外貿(mào)企業(yè),沒有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù),但是每月也會(huì)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們沒有銷項(xiàng)發(fā)票,開的都是0稅的國(guó)外發(fā)票,那這種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是勾選抵扣勾選,在進(jìn)行轉(zhuǎn)出,還是勾選不抵扣勾選會(huì)好些了
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關(guān)單對(duì)應(yīng)不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動(dòng)作。因?yàn)樯陥?bào)表中一直申報(bào)了關(guān)單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
老師,我們有一票報(bào)關(guān) 正常報(bào)關(guān),有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也開具了外銷發(fā)票,不想報(bào)關(guān)了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是要轉(zhuǎn)出還是可以勾選抵扣?
老師好,我們是貿(mào)易型企業(yè)。如果報(bào)關(guān)出口的收匯賬期比較長(zhǎng),那報(bào)關(guān)出口的當(dāng)月開具銷售發(fā)票后,下個(gè)月申報(bào)期,對(duì)于銷項(xiàng)發(fā)票要怎么申報(bào)啊?進(jìn)項(xiàng)票不能用于內(nèi)銷抵扣,是就留在庫存里,還是需要退稅勾選?不勾選可以嗎?
請(qǐng)問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問月工資一萬元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
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免稅的 ,那就是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
對(duì)的是的,是這么做的