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老師好!有客戶把2023年12月發(fā)票忘了給財務(wù),現(xiàn)在他們財務(wù)不收這發(fā)票,要我們沖紅重開,之前這筆款是掛應(yīng)收賬款,如果沖紅,會計分錄怎么做?

2024-03-25 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-25 16:50

財務(wù)簡直就是無語的了,明明就是12月的發(fā)票,補(bǔ)開還是不能改變成本費(fèi)用應(yīng)該做到23年

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快賬用戶5783 追問 2024-03-25 16:54

麻煩問下,如果發(fā)票重開,會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:55

發(fā)票都沒做賬,會計按首次取得發(fā)票做賬

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快賬用戶5783 追問 2024-03-25 16:57

對方?jīng)]入賬,我們這里入賬做收入,

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快賬用戶5783 追問 2024-03-25 16:59

我們開的是數(shù)電票

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:59

你們只是換開發(fā)票,不影響金額和稅 貸:銷項稅? 負(fù)數(shù) 貸:銷項稅

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財務(wù)簡直就是無語的了,明明就是12月的發(fā)票,補(bǔ)開還是不能改變成本費(fèi)用應(yīng)該做到23年
2024-03-25
可以的,可以這么做的。
2024-03-25
借:應(yīng)付賬款-B 貸:應(yīng)付賬款-A
2024-09-19
借銀行存款負(fù)數(shù)、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
2022-08-08
晚上好,如果只是您描述的往來有問題,好解決的,直接預(yù)收賬款和其他應(yīng)收款做在借貸方就可以了,這樣就都平了
2023-08-15
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