可以的,可以這么做的。
老師,問一個問題,我們?nèi)ツ杲o客戶開了一張發(fā)票,(他們把發(fā)票弄丟了,而且他們財(cái)務(wù)不要去年的發(fā)票)我這邊只能紅沖了重新開,但是第二聯(lián)被他們弄丟了,我在開負(fù)數(shù)發(fā)票的時候一定要附上以前的原發(fā)票嘛 ?是普票,紅沖一定要附以前的那張發(fā)票嘛。
老師,我們客戶把我們開給他們的發(fā)票漏做賬了,2年前的發(fā)票,現(xiàn)在他們要求紅沖,再重新開,這個2年前的發(fā)票不重開可以入賬嗎?
老師,我們客戶把以前的發(fā)票專票搞不見了,是21年3月和7月的2張,現(xiàn)在讓我們重新開,那發(fā)票不見了額,我們可以沖紅重新開嗎?客戶的要求我們老板肯定答應(yīng)的,要不人家不給回款
22年9月貨款,已開票,貨款未付,但現(xiàn)在客戶要求8折付款。怎么處理發(fā)票。是不是客戶已抵扣的,可以讓他們紅沖給我們。然后我們再以折扣重新開票給他們?這個紅沖具體是要怎么紅沖的。
老師,您好,兩年前我們應(yīng)該給a付一筆款,他們給我們開票,后來因?yàn)橐恍┦虑?,沒有付款,我們也沒有收他們的發(fā)票,他們沒有紅沖,現(xiàn)在我們把這筆錢付了,他們把2年前發(fā)票給我們了,這可以入賬嗎
老師最后一個問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價(jià)為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 如果這題計(jì)提印花稅也是屬于購銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個數(shù)字計(jì)提么,我感覺好像要吧,也是計(jì)蒙了想問下對不對
有老師做過嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個公司是屬于公司嗎,因?yàn)槲也榱藸I業(yè)執(zhí)照上寫了,自然人獨(dú)資,但是公司名稱又是有限公司,這個公司那交的是個人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個公司一個股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥的,天貓超市的快遞是我朋友承包過來的,承包了一個縣城的,說稅交多了,她們是公司不開票給他們的,針對這個行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
電商按照訂單金額納稅還是按照實(shí)際到賬納稅
老師,你好 購買固定資產(chǎn)未取得專票時,按65/1.13入賬,待其他應(yīng)付款65/1.13 取得發(fā)票時,直接計(jì)借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅65/1.13*0.13 待,其他應(yīng)付款65/1.13*0.13 可以嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對開票有什么影響?
購銷合同附在憑證里?還是單獨(dú)存放?印花稅,是購進(jìn)+銷售為計(jì)稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運(yùn)輸費(fèi)收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項(xiàng)用現(xiàn)金支付。這題計(jì)提印花稅我要不要算進(jìn)去,但是我之前記得這個運(yùn)輸費(fèi)好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒有收匯可以退稅嗎?
購買的活牛,供應(yīng)商開了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個發(fā)票可以用么
二手車開票是幾個點(diǎn)的啊
我們在2023年已經(jīng)確認(rèn)收入 ,那對我們2023年收入所得稅有影響嗎?
好,不影響的,今年宏沖在做正數(shù)1,正數(shù)1,負(fù)數(shù)是0。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。