那你看咱折舊有沒有多折舊呢?因為原值調(diào)節(jié)了對應(yīng)的后面就按調(diào)減之后的再折舊是這樣。
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師,上年度公司有銷售固定資產(chǎn),匯算清繳時資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細表要怎么填寫?。吭?、本年折舊和累計折舊需要包含處置的這項固定資產(chǎn)么?
老師好,業(yè)務(wù)場景如下: 2021年11月進行部分固定資產(chǎn)清理,無處置收入,賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理,且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表 》時,資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎?
老師,在做匯算清繳,小規(guī)模納稅人去年9月份固定資產(chǎn)報廢,賬上原值87330.00,當年折舊額8,022.09多計提了折舊額3672.03,累計折舊額為73591.77,固定資產(chǎn)清理金額就少了3672.03,按填表不調(diào)賬的原則,不影響利潤總額不調(diào)整賬,可我糾結(jié)資產(chǎn)折舊表中的本年累計折舊賬載金額怎么填寫?按8022.09填?資產(chǎn)損失中稅前扣除的固定資產(chǎn)損失本年損益調(diào)整怎么填?
老師,23年我們固定資產(chǎn)有兩筆調(diào)整,固定資產(chǎn)原值調(diào)減了,現(xiàn)在在報匯算清繳的時候如果按照賬上調(diào)減后的金額填報,此項的固定資產(chǎn)原值就小于此項的固定資產(chǎn)累計折舊
我們公司2019年辦理了對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時已辦好,現(xiàn)在準備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
劇本推理公司開票可以開生活服務(wù)—其他娛樂服務(wù)嗎
個人把裝修好民宿給企業(yè)經(jīng)營,不收租金,年底利潤分成,要開發(fā)票嗎?個人所得稅要交嗎?
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企業(yè)第一次登電子稅務(wù)局,沒有密碼怎么登陸啊
老師 我們有個客戶我這邊做賬顯示多付了三萬, 但是對方說正好平賬, 我這邊應(yīng)收賬款科目借方是負三萬, 我怎么平賬
老師,我2024年有暫估成本50000元。到現(xiàn)在沒有票,估計也回不來了。做匯算清繳調(diào)增,寫到哪里。是納稅調(diào)整表哪個位置,
老師好,請教一下,與朋友合伙辦了個公司,公司章程寫只有一個股東。股本金要100萬,但實際此股東轉(zhuǎn)入40萬,現(xiàn)在此股東要把法人轉(zhuǎn)讓其他人,(共3人合伙,另外兩人實際以借款形式把錢打入公司來運營。)公司剛運營1年,賬上有2萬元利潤,這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅嗎
六稅兩費包含哪些??????
老師,員工聚餐走福利費嗎
這個是之前調(diào)整的憑證
是不是調(diào)整的不對啊
一個分錄固定資產(chǎn)減少這個對。 后面那個就不好說了,要是跨年的企業(yè)準則就把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整是這樣。
后面我們就沒有計提折舊了
對,就是跨年度的
跨年調(diào)整涉及到損益類科目,用以前年度損益調(diào)整。
如果匯算清繳上固定資產(chǎn)原值按照賬上填寫又不行,怎么操作呢
用的是以前年度損益調(diào)整科目呢
按照咱們賬務(wù)處理調(diào)整后的金額來填寫。
和賬務(wù)系統(tǒng)的要對上,不然系統(tǒng)不會通過。
但是匯算清繳又有提示,通不過呢
那咱們平時季報那個報表數(shù)據(jù)對不對要不對他也會預(yù)警?
固定資產(chǎn)調(diào)整了,折舊要不要啊跟著調(diào)整
看具體情況,比如說是暫估的有差錯的,然后調(diào)整的。前面的折舊不用調(diào)整。
那我這個是哪里出了問題,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
那你這個是因為什么原因調(diào)節(jié)的?
固定資產(chǎn)因為什么原因調(diào)減少的?
抵減往來還有職工工資
這個看不明白你啥意思,你具體說一下為啥固定資產(chǎn)會減少?
固定資產(chǎn)和員工的工資,他倆有啥聯(lián)系?
也就是,我們少來安中學(xué)錢,我們把固定資產(chǎn)廠房給學(xué)校,抵欠他們的錢,工資也是一樣的道理
那這個分錄不對。那是等于固定資產(chǎn)處置了。相當于用咱們的固定資產(chǎn)對外抵債了。 咱們得做固定資產(chǎn)清理那個分錄,然后抵債是往來對沖。
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:應(yīng)付, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
老師,這筆分錄是不是這樣調(diào)整
二筆分錄還有一個。增值稅沒寫其他的對。