您好,這個的話,是按照銷售貨物,這樣的個體申報(bào)的

我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因?yàn)槟壳按蟛糠肿叩乃劫~沒有進(jìn)公賬,未來公司還是想健康發(fā)展,但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們?nèi)渴窃趪庵W(wǎng)站上銷售,終端用戶基本都是國外個人也不需要開銷項(xiàng)票。物流走的國際物流公司,包清關(guān),但是沒有單個的報(bào)關(guān)單, 這樣銷售也沒辦法確認(rèn)收入。 就是這么一個情況,我們是小規(guī)模納稅人
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計(jì)一直沒有做賬,就只有一個表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,請問做跨境電商的商家是個體戶,產(chǎn)品上架后客戶下單我們這邊就在淘寶或者其他網(wǎng)站上下單發(fā)貨到指定倉庫再發(fā)貨到其他國家??蛻粜枰陌l(fā)票是跨境電商這邊開具的,那這個個體戶申報(bào)增值稅是申報(bào)那種稅種?
郭老師,跨境電商,商務(wù)局海關(guān)稅務(wù)備案都完成,我們銷售日用小商品,比如,公戶付款給供應(yīng)商,他們開具發(fā)票,亞馬遜直接提現(xiàn)到公戶(人民幣),我們按照提現(xiàn)數(shù)據(jù)確認(rèn)銷售收入,這個對不對 然后,我們的貨物是貨代直接提走到海外倉,把電子口岸的IC卡給貨運(yùn)代理,以我們的名義出口報(bào)關(guān) 如果我們是小規(guī)模,等于可以申請免稅,如果上游沒有發(fā)票, 是不是不可以免稅,跟上游發(fā)票有沒有關(guān)系 如果我們是一般納稅人,上游取得進(jìn)項(xiàng)專票,跟報(bào)關(guān)單完全一致,申請退稅的話,是直接按照進(jìn)項(xiàng)票的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅么?
公司是一般納稅人電器批發(fā)零售公司,問題是公司刷pos機(jī)器的客戶支付貨款是統(tǒng)一一筆隔幾天到賬這種。但是公司的客戶(也就是門店商家)他們的客戶也刷我們公司的pos機(jī)器,等于門店商家他們的貨款也會刷到我們公司賬上。沒辦法區(qū)分。全靠他們給我們說,然后就是他們刷我們公司的貨款要嘛我們私戶轉(zhuǎn)給他,要嘛就抵貨款或者做預(yù)付款。(刷我們公司pos機(jī)器原因是因?yàn)樗麄儧]資格給零售買的客戶做國補(bǔ),就用我們公司的機(jī)器)?,F(xiàn)在的問題是,內(nèi)賬表格我可以按照他們打款情況做,外賬這個月從代賬公司拿回來我這邊做。我應(yīng)該怎么做?請說具體步驟,最好是分點(diǎn)敘述。比如1.2.3.4這樣,我是學(xué)了商貿(mào)實(shí)操課的,沒經(jīng)驗(yàn)包裝進(jìn)去的。
老師好,比如我去年成本票不夠多計(jì)提了100萬的工資,今年匯算清繳之前能直接更正之前的賬嗎?
成都地區(qū):10月社保1-9月份個人醫(yī)療補(bǔ)差沒有呢?和之前的個人交納部分不一樣了,但是我導(dǎo)出明細(xì)來發(fā)現(xiàn)1-9月個人醫(yī)療沒有補(bǔ)差是不是哪里報(bào)錯了,要怎么補(bǔ)救呢?我是10月份在社??蛻舳俗詣由鷦拥睦U費(fèi)單
A公司和客戶簽訂的合同,原來是自己公司開票,現(xiàn)在想換成別的公司開票,怎么正確操作?
跨境電商公司一張報(bào)關(guān)單如何操作分批申請退稅業(yè)務(wù)
老師,公司員工機(jī)票報(bào)銷,行程單可以報(bào)銷嗎?
老師,開代賬公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎
個體戶取名有什么要求
年終關(guān)賬前要如何自查,需要注意些什么?
老師,個人所得稅別人給報(bào)了零申報(bào),我現(xiàn)在更改進(jìn)去,怎么就2個員工呢,上個月報(bào)的3個人的工資一共13500
行政事業(yè)單位工會賬務(wù)處理中會費(fèi)收入核算范圍?按工資收入的千分之5繳納,這是什么意思?


那在淘寶上采購的貨物沒有發(fā)票怎么處理?沒有發(fā)票能作為成本嗎?
沒發(fā)票的話,這個是不能扣除的
這個不能按照服務(wù)類的申報(bào)嗎?
這個是不可以的,你好