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減免稅款在借方有余額如何調(diào)平

2024-03-23 22:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-23 22:18

你好同學(xué),具本是哪個(gè)科目?

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快賬用戶7390 追問 2024-03-23 22:22

老師,我接回來(lái)的賬 小規(guī)模的 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款

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快賬用戶7390 追問 2024-03-23 22:25

老師 收到信息了么

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齊紅老師 解答 2024-03-23 22:27

你好同學(xué),轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或其他收益。

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快賬用戶7390 追問 2024-03-23 22:29

老師,好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-23 22:29

客氣了,祝工作順利

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快賬用戶7390 追問 2024-03-23 22:31

剛試了 一下 要調(diào)平 那人就要把減免稅做到貸方 借營(yíng)業(yè)外收入 貸 減免稅款

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快賬用戶7390 追問 2024-03-23 22:31

然后提示方向不對(duì),營(yíng)業(yè)外收入 是要用負(fù)數(shù)表示么

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齊紅老師 解答 2024-03-23 22:37

減免稅款在借方,應(yīng)是賬作錯(cuò)了,不應(yīng)該在借方。

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你好同學(xué),具本是哪個(gè)科目?
2024-03-23
你好,年末可以這樣處理,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅)
2021-05-06
您好!你可以抵減的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅稅額 貸銀行存款
2024-03-08
就是金稅盤抵扣的,你當(dāng)時(shí)抵扣了嗎?
2024-03-07
你好,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額嗎? 如果沒有的話,那不對(duì),未交增值稅在借方表示留底,然后減免稅款,借方表示減免的,你這樣的未交增值稅越來(lái)越大,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅560 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款560
2024-03-08
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