你好,可以只調(diào)整差額。
老師請問一下,我得領(lǐng)導(dǎo)通知7月有筆憑證要進(jìn)行調(diào)整,我就紅沖了7月那張憑證,那我在軟件里面點(diǎn)擊紅沖后,直接做一張正確的憑證就行了嗎, 還是說我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證?
下列說法正確的是A已經(jīng)登記入賬的記賬憑證,在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時,直接用藍(lán)字重新填寫一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的,可以用紅字填寫一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證,再用藍(lán)字重新填寫另一張正確的記賬憑證C如果會計科目沒有錯誤只是金額錯誤,也可以將正確數(shù)字與錯誤數(shù)字之間的差額,另填制一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍(lán)字,調(diào)減金額用紅字D發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
老師,我今天做賬發(fā)現(xiàn)之前做的記賬憑證,有一個科目用錯了。 那我是整個記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯誤的科目換成正確的呢?
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個科目名稱錯了,是單獨(dú)紅沖那一張嗎?庫存商品的二級科目錯了 ,已經(jīng)發(fā)生過結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題是直接更正入庫的憑證還是要通過損益調(diào)整更正全部
老師好,如果有一張憑證入錯科目,跨月的,是把這張憑證紅沖完在做一張正確的好,還是直接摘要寫更正幾月幾號記錯科目,把錯的科目寫成正確的科目,哪一種規(guī)范。
老師,我是小規(guī)模公司,經(jīng)營范圍就是貨物運(yùn)輸,但是公司名下沒有貨車,是租的貨車司機(jī)的車,貨車司機(jī)拉一趟貨物,我就給他們結(jié)算一次拉貨的油費(fèi),運(yùn)費(fèi)這些,如果在沒有固定資產(chǎn)(貨車)的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來的前提下,我這家公司要怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險?
請問個人獨(dú)資企業(yè)工商可以申請簡易注銷嗎,
老師,如果企業(yè)利潤高,但是增加成本需貸款,年利率為10%,企業(yè)所得稅和利息相比,選那個對企業(yè)來說更劃算?
老師,請問股權(quán)變更提交專管員后被退回,提示指標(biāo):股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入價格數(shù)據(jù)校驗中審核操作提示《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個人所得稅管理辦法(試行)》的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014 年第67號)第十二條、轉(zhuǎn)讓價格低于凈資產(chǎn)份額,請核查原因。這是什么意思呢,需要補(bǔ)充什么資料,謝謝
老師好:請問我公司買了一臺電腦,走固定資產(chǎn)還是走費(fèi)用?
我的公司可能因為代理的一個牌子因為侵權(quán),估計會面臨被起訴凍結(jié),我們的基本戶可能會凍結(jié),有沒有好的辦法規(guī)避。 有的人說讓我多去辦理幾個一般戶。我不太理解。怎么辦理,是公司名下的一般戶么?辦了一般戶凍結(jié)就不影響了么?
@樸老師,我們?nèi)ャy行開戶支付的開戶費(fèi)和一些密碼器 優(yōu)盾的費(fèi)用計入什么科目?需要要發(fā)票么?可以稅前扣除么?
老師,請問股權(quán)變更提交專管員后被退回,提示指標(biāo):指標(biāo):繳納房土兩稅企業(yè),審核操作提示 · 轉(zhuǎn)讓的被投資企業(yè)存在十地使用權(quán)、房屋財產(chǎn)和行為稅稅源明細(xì)報告,請加強(qiáng)審核《資產(chǎn)負(fù)債表》中對應(yīng)資產(chǎn)科目數(shù)據(jù)真實性,如達(dá)到大額增值資產(chǎn)超總資產(chǎn)20%的情況須提交評估報告,防范平價轉(zhuǎn)讓 轉(zhuǎn)讓風(fēng)險。這是什么意思呢,需要補(bǔ)充什么資料,謝謝
老師您好,公司錄入一名殘疾人員工有啥優(yōu)惠政策
老師,你好!公司轉(zhuǎn)型經(jīng)營,每個月只有一張憑證,請問憑證可不可以合并起來,一年裝訂一次?
金額沒錯,只是正確的應(yīng)該做借:銀行存款,貸:其他就付款,當(dāng)時做成借:銀行存款,貸:預(yù)收帳款了??颇坑缅e了,此張憑證上還有其他的業(yè)務(wù)做一起了,所以就想問問是都紅沖,還是怎么著。
借預(yù)收賬款貸,其他應(yīng)付款可以只調(diào)整差額
老師,交的車輛保險費(fèi)8萬多塊錢,能不能不直接入一筆入到銷售費(fèi)用里,而 是做到長期待攤費(fèi)用里面,按12個月攤銷,這樣的話利潤不是負(fù)數(shù)了,想成正數(shù)交些所得稅。
預(yù)付賬款,然后按月分?jǐn)? 長期待攤費(fèi)用是13個月以上的。
怎么入帳,沒看懂,之前做的是借:預(yù)付--保險公司 貸:銀行存款 ,來了發(fā)票后做借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn),貸:預(yù)付帳款--保險公司
借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、銀行存款, 然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。
老師十月份有個二十萬的車輛保險費(fèi)入的長期待攤費(fèi)用攤銷,那還得調(diào)整嗎
你好對的 把剩下的借預(yù)付賬款貸長期待攤費(fèi)用
一般都是先預(yù)付保險公司款,貸,銀行,來票攤銷時不走預(yù)付科目還能有其他科目不
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 按月分?jǐn)?