你好,可以只調(diào)整差額。
老師請(qǐng)問一下,我得領(lǐng)導(dǎo)通知7月有筆憑證要進(jìn)行調(diào)整,我就紅沖了7月那張憑證,那我在軟件里面點(diǎn)擊紅沖后,直接做一張正確的憑證就行了嗎, 還是說我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證?
下列說法正確的是A已經(jīng)登記入賬的記賬憑證,在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤時(shí),直接用藍(lán)字重新填寫一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,可以用紅字填寫一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證,再用藍(lán)字重新填寫另一張正確的記賬憑證C如果會(huì)計(jì)科目沒有錯(cuò)誤只是金額錯(cuò)誤,也可以將正確數(shù)字與錯(cuò)誤數(shù)字之間的差額,另填制一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍(lán)字,調(diào)減金額用紅字D發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
老師,我今天做賬發(fā)現(xiàn)之前做的記賬憑證,有一個(gè)科目用錯(cuò)了。 那我是整個(gè)記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯(cuò)誤的科目換成正確的呢?
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個(gè)科目名稱錯(cuò)了,是單獨(dú)紅沖那一張嗎?庫(kù)存商品的二級(jí)科目錯(cuò)了 ,已經(jīng)發(fā)生過結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題是直接更正入庫(kù)的憑證還是要通過損益調(diào)整更正全部
老師好,如果有一張憑證入錯(cuò)科目,跨月的,是把這張憑證紅沖完在做一張正確的好,還是直接摘要寫更正幾月幾號(hào)記錯(cuò)科目,把錯(cuò)的科目寫成正確的科目,哪一種規(guī)范。
自己成立公司,然后在抖音上賣貨,這個(gè)是不是把收入提現(xiàn),當(dāng)月提現(xiàn),下個(gè)月報(bào)稅
公司新開通社保,社保繳費(fèi)基數(shù)怎么確定是多少
老師,假設(shè)境內(nèi)公司(A和B合伙各50%購(gòu)買設(shè)備100萬(wàn)),以買賣合同出口到境外子公司運(yùn)營(yíng),設(shè)備款100萬(wàn)已經(jīng)打回國(guó)內(nèi),如果產(chǎn)生利潤(rùn)20萬(wàn)。(這利潤(rùn)20萬(wàn)分配是在境外子公司直接給合伙人A和B,還是將利潤(rùn)20萬(wàn)先轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)再分配,還是以上2個(gè)都不合理?)
老師,請(qǐng)問什么情況下用到暫估
印花稅 季報(bào)也么做分錄 影響利潤(rùn)表嗎
老師,請(qǐng)問員工報(bào)銷先自己墊付的款項(xiàng),在現(xiàn)金流量表中體現(xiàn)在哪里呢?
老師,想問一下,12月暫估成本200萬(wàn),次年1月份實(shí)際收到發(fā)票150萬(wàn),1月做了分錄是紅沖200萬(wàn)那筆,再做了一筆150萬(wàn)的成本,匯算清繳時(shí)也調(diào)增了50萬(wàn),那這50萬(wàn)還需要怎么做賬嗎?
老師,去年我們駕校買了6臺(tái)舊車6000塊錢,當(dāng)時(shí)沒入固定資產(chǎn),今年賣出做營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入比較好,因?yàn)橛浫霠I(yíng)業(yè)外收入增值稅和所得稅會(huì)顯示收入不一樣,這個(gè)到底做什么會(huì)計(jì)科目比較好呢
老師,我們是二房東在房東那里租了五十幾個(gè)門面并開了發(fā)票給我們,然后我們出租門面大概三十來(lái)家,這樣我們開出去的發(fā)票銷項(xiàng)一直都會(huì)比取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要少,導(dǎo)致現(xiàn)在還有好多留底請(qǐng)問這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
怎么快速核對(duì)一年半的財(cái)務(wù)單據(jù)確定是否有票,有無(wú)合同?有沒有快速簡(jiǎn)單方法,因?yàn)橹柏?cái)務(wù)留下賬務(wù)無(wú)人交接,現(xiàn)在要我確認(rèn)哪些是沒票的沒合同的
金額沒錯(cuò),只是正確的應(yīng)該做借:銀行存款,貸:其他就付款,當(dāng)時(shí)做成借:銀行存款,貸:預(yù)收帳款了??颇坑缅e(cuò)了,此張憑證上還有其他的業(yè)務(wù)做一起了,所以就想問問是都紅沖,還是怎么著。
借預(yù)收賬款貸,其他應(yīng)付款可以只調(diào)整差額
老師,交的車輛保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)多塊錢,能不能不直接入一筆入到銷售費(fèi)用里,而 是做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面,按12個(gè)月攤銷,這樣的話利潤(rùn)不是負(fù)數(shù)了,想成正數(shù)交些所得稅。
預(yù)付賬款,然后按月分?jǐn)? 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是13個(gè)月以上的。
怎么入帳,沒看懂,之前做的是借:預(yù)付--保險(xiǎn)公司 貸:銀行存款 ,來(lái)了發(fā)票后做借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn),貸:預(yù)付帳款--保險(xiǎn)公司
借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款, 然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。
老師十月份有個(gè)二十萬(wàn)的車輛保險(xiǎn)費(fèi)入的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷,那還得調(diào)整嗎
你好對(duì)的 把剩下的借預(yù)付賬款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
一般都是先預(yù)付保險(xiǎn)公司款,貸,銀行,來(lái)票攤銷時(shí)不走預(yù)付科目還能有其他科目不
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 按月分?jǐn)?