你好!沒有發(fā)票可以白條入賬。但是不能稅前抵扣。
老師,幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了,借款的時(shí)候就是用采購石料借的錢,必須把錢打出去然后再轉(zhuǎn)回來,但是我不知道怎么做成老板的實(shí)收資本了,合同方是給我們安裝設(shè)備的公司
老師,你好,我們公司有好幾個(gè)賬套,現(xiàn)在老板到我的建行卡轉(zhuǎn)入1萬元,備注費(fèi)用,內(nèi)賬我這筆款應(yīng)計(jì)入哪個(gè)賬套里呢?以前是轉(zhuǎn)入一筆款,好幾個(gè)地方永,一會(huì)是招標(biāo)公司,一會(huì)是零星工程 ,以前大部分都是招標(biāo)的費(fèi)用,所以計(jì)入了招標(biāo)公司,別的地方再用的話,招標(biāo)公司的賬務(wù)處理,借:其他應(yīng)付款_老板,貸庫存現(xiàn)金,別的賬套收款,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款_老板,就是給老板掛往來
老師,我有一家公司銷售沙 石的,我們開票 別人給我發(fā)的們轉(zhuǎn)款,然后法人提現(xiàn)的,這個(gè)是怎么做分錄吖?備注了石子款 但是我們沒有收到發(fā)票,我是做借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 還是 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 或者 應(yīng)付賬款 貸方銀行存款?
請(qǐng)問新注冊(cè)的公司,對(duì)公賬戶不是都沒有錢嗎,現(xiàn)在老板用自己的錢買了東西,我應(yīng)該怎么做呢?是不是先做借:庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款_老板,然后在借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金呢
老師你好!請(qǐng)問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時(shí)就是掛的老板的往來賬,還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時(shí) 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個(gè)賬要怎么調(diào)?
請(qǐng)問老師,序時(shí)賬的借貸方是不是應(yīng)該與科目余額表的借貸方是一致?
老師,公司給管理層員工開了酒店房間放松修心還有茶點(diǎn)招待,然后酒店給我公司開了旅游服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做分錄?
內(nèi)賬和外賬做法有何區(qū)別
老師,麻煩把工資薪金和附加扣除的表格發(fā)下
第一季度的但是沒有打流水,沒有記,現(xiàn)在要怎么處理
老師,離異了,子女判給對(duì)方,做個(gè)人申報(bào),子女教育抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在把我們一個(gè)車子以62萬元的價(jià)格賣給了個(gè)人,要怎么開票
寫增值稅期末留抵稅額退稅的說明有沒有模板?
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
建筑類獨(dú)立核算的分公司,負(fù)責(zé)的項(xiàng)目已經(jīng)完成,發(fā)票開出,缺工程項(xiàng)目中安裝的機(jī)械+安裝的發(fā)票,按合同約定九月份對(duì)方才會(huì)開給我們,工程驗(yàn)收是在去年的12月底,今年在第一季度工程發(fā)票已經(jīng)開完,這尾款機(jī)械+安裝的未收到并在第一季度暫估的成本費(fèi),現(xiàn)在是要等對(duì)方開票放到第一季度的憑證里面嗎?
好的 謝謝
不客氣,祝你工作順利,生活愉快!