你好,這個被客戶購買的是不能抵扣的
1,除了專票和電子普通發(fā)票以外,是不是只有注明旅客身份信息的客票,才能作為進(jìn)項稅額抵扣憑證? 2,只有旅客姓名,沒有身份證號的客票,能否抵扣進(jìn)項稅額?
老師,這種出差的機(jī)票,這種是不是只能作為憑證不能做進(jìn)項抵扣?
老師,登機(jī)牌是不能作為報銷依據(jù)的吧,要電子客票行程單吧
老師,倒數(shù)第三行,電子客票行程單,課程里說可以按照公式來抵扣進(jìn)項稅。可是實際在電子稅務(wù)局申報納稅的時候,抵扣那里帶不出來電子客票行程單的進(jìn)項稅吧,這個實際要怎么處理呢?
老師您好,普通發(fā)票的進(jìn)項既然不能抵扣,作記賬憑證的時候也不用分進(jìn)項稅吧?
有豐富實操經(jīng)驗的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報的過程中要注意哪些問題?申報結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個所得稅平時應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個或以上的案例?
綠化公司購進(jìn)苗木時是免稅,再銷售時能開免稅?
老師你好!年度增值稅報表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價值單價,因為7月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個答案里面說自然人平均每個月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個人出租個人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計算第3和第5的時候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對吧?幫我分析一下,謝謝。
如果是本員工的只說客票行程單也不能抵的吧?不是車票嗎
如果是公司員工的話,這個機(jī)票行程單可以抵扣