你好,是的,是這樣的
老師您好,籌建期取得的固定資產專用發(fā)票不能抵扣能不能留著營業(yè)期的時候做進項認證抵扣呢?
老師你好,我想問下對于不能抵扣的用于員工福利的進項稅可以認證的時候直接選不抵扣是嗎,這樣做賬的時候就不用做進項稅轉出了吧,報稅的時候也不用填進項稅轉出了是嗎
老師您好,普通發(fā)票的進項既然不能抵扣,作記賬憑證的時候也不用分進項稅吧?
請問老師,像這樣的不能抵扣的進項發(fā)票,,勾選的時候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時當普票一樣的做,不體現進項稅額嗎?反正分錄又進項稅額,也不能抵扣
老師好,請問通行費電子普通發(fā)票是根據發(fā)票的稅率可以抵扣進項稅的是吧?那通用機打發(fā)票能抵扣進項稅額嗎?自己手動算然后報稅的時候填寫的那種?
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現一級科目沒數,二級科目有數的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現:稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現一級科目沒數,二級科目有數的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現一級科目沒數,二級科目有數的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現一級科目沒數,二級科目有數的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做什么會計分錄比較好?不然利潤表申報會提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現一級科目沒數,二級科目有數的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?
再沖減管理費用 工資,平應付職工薪酬,這個怎么平?借:管理費用-工資 正數 貸:應付職工薪酬-負數?
公司是小規(guī)模納稅人,現在因項目需要需要購買一些設備。對方可以分別開1.3.13點的票?對于公司來說有哪些區(qū)別。區(qū)別在哪?
老師,我的工資是按照收款比率算的,這個客戶回款率怎么算呢?
老師,你好,請教下第一季度企業(yè)所得稅忘了計提,然后繳納的時候,直接借所得稅費用,貸銀行, 這樣有影響嗎