那只能用一個對的對的對的。
老師,高新技術(shù)企業(yè)也是小微企業(yè)可以享受所得稅小微企業(yè)的政策嗎?還是必須是15的稅率
高新技術(shù)企業(yè)所得稅怎么算,比如年度利潤是120萬,小微企業(yè)應交所得稅是100*50%*20%+20*25%*20%是這樣嗎?那要是既是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè)怎么算
請問老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),同時符合小微企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè),是按照15%還是5%,享受,只能選其一是嗎
老師好! 小型微利企業(yè),同時又是高新技術(shù)企業(yè)。所得稅稅率按哪個?
即是高新技術(shù)企業(yè),又復合小型微利企業(yè)政策,那企業(yè)所得稅按照多少繳納
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達到60%可以申報嗎?申報后會有什么風險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負的更多了腦子有點轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗舊,稅務局讓登陸電子稅務局處理一下,請問老師怎么驗舊啊
小型微利企業(yè)應納稅所得額1萬元的話,怎么計算應納所得稅?
你好?小型微利企業(yè)應納稅所得額1萬元的話,怎么計算應納所得稅? 1*5%