你好!這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 你去年怎么做的憑證?
收到今年開的沖紅的去年的專票 去年已經(jīng)抵扣了 怎么做分錄 需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,去年11月份開的專票76714,在本月沖紅,原因是對(duì)方不要專票,我已經(jīng)做紅沖分錄了,但是稅費(fèi)有余額,怎么做分錄呢
我們?nèi)ツ觊_具專票給對(duì)方,但是款收不回來(lái),對(duì)方去年也已經(jīng)入賬抵扣了,我們今年能紅沖這筆嗎
去年的發(fā)票對(duì)方已抵扣,然后沖紅了,我們這邊今年也重開了,我們這邊還需要沖紅原發(fā)票嗎?
老師好!去年的專票能不能紅沖?需要怎么操作呢? 這個(gè)發(fā)票是對(duì)方開給我們的,我們已經(jīng)抵扣了!
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)) 貸:銀行存款
你好1你現(xiàn)在,借銀行存款等 貸以前年度損益調(diào)整?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出
老師我們沒有年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么辦
您好!計(jì)入管理費(fèi)用