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去年的專票我們已經(jīng)抵扣了,但是今年產(chǎn)生退費(fèi)對(duì)方要紅沖發(fā)票,這個(gè)分錄怎么做?

2024-03-22 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-22 12:35

你好!這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 你去年怎么做的憑證?

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快賬用戶4008 追問(wèn) 2024-03-22 13:30

借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-03-22 13:43

你好1你現(xiàn)在,借銀行存款等 貸以前年度損益調(diào)整?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4008 追問(wèn) 2024-03-22 13:44

老師我們沒有年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-03-22 13:45

您好!計(jì)入管理費(fèi)用

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你好!這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 你去年怎么做的憑證?
2024-03-22
你好,分錄 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-6000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 2000
2024-04-12
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問(wèn)題 購(gòu)買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購(gòu)買方填開。登錄開票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購(gòu)買方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?!?/div>
2022-11-02
同學(xué),你好 你是銷售方,你開具紅字發(fā)票,分錄 借:應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷? 負(fù)數(shù)
2024-12-23
你好,如果對(duì)方要求退還發(fā)票原件,這邊你可以賬面留存發(fā)票復(fù)印件,然后還得在發(fā)票退回去的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出手續(xù),即可
2021-06-11
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