同學你好 要交印花稅 是減半征收 稅率是千分之一 減半征收是萬分之五
四、1.某運輸公司為增值稅般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務:(1)對外出售不再使用的5輛客車固定資產,銷售價格為5萬元。己知該車為2010年購入:(2)運輸旅客取得不含稅收入300萬元;提供裝卸搬運服務,取得不含稅收入20萬元:(3)提供小轎車租賃服務,共取得不含稅銷售額20萬元:(4)購進汽油取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10萬元,進行車輛維修保養(yǎng)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5萬元。(5)為購買20輛新型燃氣大型客車用于旅客運輸,從銀行獲取1年期貸款500萬元,支付利息30萬元。已知:交通運輸服務稅率為9%;提供有形動產租賃服務稅率為13%;除有形動產租賃外的其他應征增值稅的現(xiàn)代服務稅率為6%,該企業(yè)各項經營業(yè)務分別核算。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)企業(yè)當月的增值稅應納稅額為多少萬元?(2)關于該企業(yè)當月允許抵扣的進項稅額如何計算?(3)運輸旅客、裝卸搬運服務、銀行貸款服務和提供小轎車租賃服務分別屬于增值稅征稅范圍中的哪類?(4)出售客車應繳納增值稅如何計算?
1.老師我們公司名下買了汽車,公帳只付了首付,后續(xù)每個月還款,還的錢里面有本金,有利息,購入汽車和后續(xù)我該怎么做賬?2.貸款利息,我計入固定資產原值還是費用化,財務費用-利息?3.我給汽車銷售公司的利息,也找她們給我發(fā)票嗎?我們是貸款買車不是融資租賃,一般納稅人,小企業(yè)會計準則,4.為什么開給我們購車的發(fā)票是一家公司,然后后續(xù)我們每個月月供是另外一家公司呢?謝謝,樸老師請不要回答,請求放過
請問一下如果公立醫(yī)院對外投資一家公司,且百分之百控股,然后醫(yī)院需要以“租賃”的方式來使用公司的房屋及設備用以醫(yī)院經營,1.公司所收到的租賃收入需要繳納增值稅嗎?2.或者說醫(yī)院已經百分百控股這家公司了,還存不存在自己租自己的房子還需要上稅這種說法?(公司實行小企業(yè)會計制度,醫(yī)院實行政府會計制度)3.如果需要繳納增值稅的話,一般納稅人租賃不動產和有形動產的稅率分別是多少呢?小規(guī)模納稅人租賃不動產和有形動產稅率分別又是多少呢?4.公司只有租賃收入,無其他收入,除了繳納增值稅,房產稅,土地使用稅,印花稅(財產租賃合同印花稅、實收資本印花稅),還有其他什么稅種需要上繳呢?盼望您的回復,謝謝!
你好老師,我們是物業(yè)公司,主要是以小區(qū)業(yè)主的物業(yè)費為收入,小區(qū)地下車位開發(fā)商沒有賣出的委托物業(yè)出租,物業(yè)收取車位租賃費,收取的車位租賃費物業(yè)和開發(fā)商各自一半,物業(yè)給業(yè)主開具車位租賃費發(fā)票,想問一下物業(yè)收取的車位租賃費除了交增值稅附加稅印花稅企業(yè)所得稅外還需要繳納房產稅嗎?
我們公司小規(guī)模汽車租賃公司,屬于小型微利企業(yè),出租汽車給別人,還需要交印花稅嗎?稅率多少,也是最后減半征收嗎?謝謝你了
個體工商戶開13的發(fā)票能開嗎
老板,出口貿易,報關單上是美金,記銷售收入時是按原幣美金金額入賬嗎
請問老師,我們是生產企業(yè),外購產品我們再經過檢品再出口,是可以出口退稅吧
請教老師,老板名下有4個公司,有一筆真實的購銷合同,從采購商處采購給1公司,1再賣2,2賣3,3賣4,4在賣給最終客戶,是環(huán)開嗎?
進貨時,沒有開發(fā)票。需要記賬應交稅費,應交增值稅嗎?過兩個月之后發(fā)票開進來了,需要怎么做賬,具體會計科目是什么?
沒有開發(fā)票的情況,成本調增是什么意思,是含稅價格還是不含稅價格?庫存商品是含稅價格還是不含稅價格,主營業(yè)務成本是關稅價格還是不含稅價格
個體工商戶法人能在自己單位交五險嗎?
請問,買手機后,什么情況下可以開票到公司?
老師,公司采購一批機器,機器帶有配件(配件回來銷售的時候再給用戶的安裝上去),但只顯示機器的進貨價。現(xiàn)在的問題是我們分開售賣,請問這個怎么處理?假如機器帶有配件進貨價是4萬元,配件單獨進貨價是1萬元的話
一般納稅人簡易計稅,限制開票嗎