您好,沒錯(cuò)的,就是這么操作的

老師晚上好!我們是投資有限公司,注冊(cè)時(shí)公司章程規(guī)定由2個(gè)人共同出資,出資額2000萬,各占注冊(cè)資本50%,出資時(shí)間為2030年6月22日,至今未見出資款入帳。 問題: 1、出資人沒有出資,那公司就沒有所有者權(quán)益“實(shí)收資本”,這樣可以嗎? 2、在2020年8月我公司與一個(gè)投資有限公司簽了一個(gè)“項(xiàng)目回填及后期土地利用合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書”,項(xiàng)目名稱:芽苗研發(fā)生產(chǎn)中轉(zhuǎn)基地,項(xiàng)目用地面積200畝,合作方式及內(nèi)容:甲方以項(xiàng)目用地資源、項(xiàng)目申報(bào)等作為入股方式。乙方(我方):投入資金300萬作為入股方式。利潤(rùn)分配:甲40%、乙60% 項(xiàng)目交地及租金計(jì)算為2021年1月1日。3、我公司又以上述項(xiàng)目與另外2個(gè)人簽訂了合作經(jīng)營(yíng)合同。其中:一個(gè)人(周某某)以上述項(xiàng)目每1%的份額折合人民幣5萬元入股10%股份和股權(quán),計(jì)50萬元共同合作從事項(xiàng)目回填;另一個(gè)人(李某某)以上述項(xiàng)目每1%份額折合人民幣8萬元入股5%股份和股權(quán),計(jì)40萬元共同合作從事項(xiàng)目回填。這兩個(gè)人已各轉(zhuǎn)給我公司一半的資金。我公司如何入帳,會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,首先祝您節(jié)日快樂! 以下是我的問題兩個(gè)問題,希望您幫忙解答,非常感謝! 我們兩家公司剛注冊(cè)下來,并沒有實(shí)際入資注冊(cè)資金,A公司8月銀行賬單里出現(xiàn)了三筆費(fèi)用,三筆都是2元,用途均為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,是由公司轉(zhuǎn)給個(gè)人的。 B公司8月銀行賬單里也出現(xiàn)了三次費(fèi)用,金額也是2元,用途均為股權(quán)買價(jià)款,這三人就是A公司收到轉(zhuǎn)讓款的三人,也是由B公司轉(zhuǎn)給他們個(gè)人的,請(qǐng)問這樣兩家公司要怎么做分錄呢? 第二個(gè)問題是,我們公司投資一家公司,金額是十萬元,已從公戶轉(zhuǎn)款,備注某某公司投資款,請(qǐng)問這筆賬單要怎么做分錄呢?望老師賜教,感謝!
老師,公司收到另外一個(gè)公司的投資款,比如是收到200萬,協(xié)議上面寫的認(rèn)繳147.21萬,剩余部分記入公司資本公積,做賬是不是:借:銀行存款 200萬,貸:實(shí)收資本—某某公司,資本公積—某某公司對(duì)嗎?
(2)注冊(cè)會(huì)計(jì)師韓某、劉某的監(jiān)盤結(jié)果如下:實(shí)際盤點(diǎn)的庫存現(xiàn)金(人民幣)情況為:100元幣10張50元幣7張20元幣13張10元幣100張5元幣140張1元幣750張5角610張1角幣400張(3)另外注冊(cè)會(huì)計(jì)師韓某和劉某發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)柜中有以下資料①查出20×1年12月23日職工王一交來的罰款500元已經(jīng)辦理相關(guān)的收款手續(xù),但尚未入賬。②查出20×1年12月25日欠條一張,職工王華因生活困難,通過其當(dāng)出納的小姨從公司私自借款1000元,未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。③查明20×1年12月26日變賣廢舊電腦三臺(tái),收到海淀廢品收購(gòu)公司支付的1350元,大華公司只開出一張收據(jù),尚未開具發(fā)票,未入賬。④查明20×1年12月31日收到華西公司開出的一張轉(zhuǎn)賬支票,價(jià)值3000元,尚未入賬。⑤20×1年12月31日給華林公司匯出款項(xiàng)2340元,收到匯款回單后放置于保險(xiǎn)柜,尚未入賬。⑥查明20×2年1月8日向晨光辦公用品公司買入辦公用品,支付現(xiàn)金1280元,尚未入賬。(4)大華公司20×1年資產(chǎn)負(fù)債表中列明的庫存現(xiàn)金為3470元。(5)經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師韓某、劉某查
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會(huì)計(jì)來拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會(huì)計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至亍法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請(qǐng)問一下現(xiàn)在這些轉(zhuǎn)賬單據(jù)我應(yīng)該如何處理?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?


備注:投資款,對(duì)的是嗎?
對(duì),投資款或者出資款都可以