可以的,可以這么做的。

老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務費,然后在20年才去稅務局代開的勞務費發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務費的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
老師您好, 我們公司是工業(yè)企業(yè),但是有時候合同會包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人,一般都是有業(yè)務再招幾個短期安裝工,安裝完后就付錢結(jié)束雇傭關(guān)系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發(fā)票給我們。 如果按勞務報酬代扣代繳個稅,個稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個稅,這樣又設涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下,如果稅局代開勞務發(fā)票,需要交哪些稅,稅率多少。請老師指教一下,謝謝!
老師你好,我想請問一下:我們公司是承租方,上個月代開了一張房租發(fā)票,是房東去年4-12月的房租收入,房租發(fā)票上備注寫了個人所得稅由付款方代扣代繳,但是我們沒有做稅務登記所以沒能代扣代繳,請問我們能做了稅務登記后再扣繳嗎?
老師好!我們公司2021年3月份收到一張建筑服務的發(fā)票,是電梯安裝的,包工頭在稅務局代開的,備注那里寫著個人所得稅由支付人依法扣繳。當初沒有代繳,現(xiàn)在稅務局通知讓代繳。那我們在個稅申報表更正2021年3月的申報表,按勞務報酬申報是嗎?金額4萬多
老師,我們公司收到稅局的電話,說我們2022年收到幾張自然人在稅局代開的發(fā)票,我們公司沒代扣代繳個稅,現(xiàn)在要求我們補申報,可是算了一下,要補稅的金額太大了,老板不同意,請問有沒有其他可以解決的辦法?可以讓那個自然人把發(fā)票作廢嗎?
老師收到保險賠償報增值稅是貨物及勞務,還是服務這邊呀,這個公司是農(nóng)牧業(yè)
一般納稅人公司 跟養(yǎng)蜂的農(nóng)民協(xié)議合作養(yǎng)蜂。出售不加工的蜂蜜。這個可以開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎
我們是次月開上月的票,當月開的很少。這種情況。我做賬的時候是當月確認收入。借:應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅款-應交增值稅(小規(guī)模)。那我發(fā)票開具之后還需要做啥賬務處理嗎?
城鎮(zhèn)土地使用稅中的土地占用面積怎么計算
19、甲公司2023年5月1日以庫存商品自丙公司手中換得乙公司80%的股權(quán),甲公司、乙公司和丙公司同屬一個企業(yè)集團,庫存商品的成本為800萬元,公允價值為1000萬元,增值稅率13%,消費稅率8%,該存貨已提跌價準備為10萬元,當天在最終控制方合并報表中乙公司賬面凈資產(chǎn)為1000萬元,公允可辨認凈資產(chǎn)為1200萬元,當日甲公司資本公積結(jié)存額為24萬元,全部為股本溢價,盈余公積結(jié)余額為36萬元。甲公司另行支付了審計、評估費2萬元。另公司按10%的比例計提盈余公積。基于上述資料,下列會計核算指標中正確的有(?。?。 長期股權(quán)投資的入賬成本為800萬元 甲公司應確認商品轉(zhuǎn)讓收益130萬元 甲公司應沖減留存收益176萬元 甲公司因此投資沖減營業(yè)利潤2萬元 老師可以詳細介紹一下解題過程嗎?
老師,有些西藏那邊的客戶是一些村里的居委會之類的,開票時顯示不出稅號,且提示納稅人不存在。但是我在工商信息里查稅號這些是沒問題的,可以直接開票嗎
小微企業(yè)在什么情況下提取盈余公積?提多少?
文文老師在嗎,找一下老師
報表上存貨和哪個科目的勾稽關(guān)系能體現(xiàn)出賬實情況?
2024年企業(yè)所得稅申報表從業(yè)人數(shù)是填的32人(之前財務填寫的數(shù)據(jù)),然后我剛查了公司2024年個稅申報系統(tǒng)的月均從業(yè)人數(shù)是69人。請問我按哪個人數(shù)填寫殘保金申報表比較合適呀?
老師,這張發(fā)票是不是就得在今年的匯算清繳期間內(nèi)作廢,過了匯算清繳截止日就需要補交稅了?
你好,不是的,你隨時可以沖
個稅的算清繳是截止到今年的3月31號嗎
你好工資個稅截止到6月底。
因為這張發(fā)票在二三年沒有給代扣代繳個人所得稅
你好,你可以更正申報的。
是勞務費發(fā)票
我知道的,你可以更正申報。
老師,沒有給對方申報呀
你好,可以更正的,就是你更正修改之前申報表給他補上 補申報
不,老師,現(xiàn)在想把這張發(fā)票作廢了,就不再開具發(fā)票了,這樣可以嗎
對的,可以這么做的。
好的,老師謝謝您
不用客氣,工作愉快。