可以的,可以這么做的。
老師,我公司跟一個(gè)人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費(fèi),然后在20年才去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時(shí)候在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)代扣代繳那個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)人所得稅,這個(gè)我可以在那個(gè)人19年個(gè)稅匯繳里面申報(bào)嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
老師您好, 我們公司是工業(yè)企業(yè),但是有時(shí)候合同會(huì)包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人,一般都是有業(yè)務(wù)再招幾個(gè)短期安裝工,安裝完后就付錢結(jié)束雇傭關(guān)系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發(fā)票給我們。 如果按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅,個(gè)稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個(gè)稅,這樣又設(shè)涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下,如果稅局代開勞務(wù)發(fā)票,需要交哪些稅,稅率多少。請(qǐng)老師指教一下,謝謝!
老師你好,我想請(qǐng)問一下:我們公司是承租方,上個(gè)月代開了一張房租發(fā)票,是房東去年4-12月的房租收入,房租發(fā)票上備注寫了個(gè)人所得稅由付款方代扣代繳,但是我們沒有做稅務(wù)登記所以沒能代扣代繳,請(qǐng)問我們能做了稅務(wù)登記后再扣繳嗎?
老師好!我們公司2021年3月份收到一張建筑服務(wù)的發(fā)票,是電梯安裝的,包工頭在稅務(wù)局代開的,備注那里寫著個(gè)人所得稅由支付人依法扣繳。當(dāng)初沒有代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局通知讓代繳。那我們?cè)趥€(gè)稅申報(bào)表更正2021年3月的申報(bào)表,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)是嗎?金額4萬多
老師,我們公司收到稅局的電話,說我們2022年收到幾張自然人在稅局代開的發(fā)票,我們公司沒代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在要求我們補(bǔ)申報(bào),可是算了一下,要補(bǔ)稅的金額太大了,老板不同意,請(qǐng)問有沒有其他可以解決的辦法?可以讓那個(gè)自然人把發(fā)票作廢嗎?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
老師,這張發(fā)票是不是就得在今年的匯算清繳期間內(nèi)作廢,過了匯算清繳截止日就需要補(bǔ)交稅了?
你好,不是的,你隨時(shí)可以沖
個(gè)稅的算清繳是截止到今年的3月31號(hào)嗎
你好工資個(gè)稅截止到6月底。
因?yàn)檫@張發(fā)票在二三年沒有給代扣代繳個(gè)人所得稅
你好,你可以更正申報(bào)的。
是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
我知道的,你可以更正申報(bào)。
老師,沒有給對(duì)方申報(bào)呀
你好,可以更正的,就是你更正修改之前申報(bào)表給他補(bǔ)上 補(bǔ)申報(bào)
不,老師,現(xiàn)在想把這張發(fā)票作廢了,就不再開具發(fā)票了,這樣可以嗎
對(duì)的,可以這么做的。
好的,老師謝謝您
不用客氣,工作愉快。