你好建議是其他按業(yè)務(wù)收入,好區(qū)分
老師您好,請問去年我們公司購買了保本的理財產(chǎn)品,購買時分錄是 借:交易性金融資產(chǎn),貸:銀行存款。贖回時我的分錄是 借:銀行存款,貸:交易性金融資產(chǎn)/投資收益/應(yīng)交增值稅。按貸款服務(wù)申報繳納了增值稅。投資收益已經(jīng)在利潤表的營業(yè)利潤里面了,說明已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是轉(zhuǎn)管員說我的增值稅收入比企業(yè)所得稅收入多,要讓我更正申報,我把投資收益放在營業(yè)外收入里面,這種做可以嗎?(稅局比對表里企業(yè)所得稅只包含主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入)謝謝!
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,你好我想咨詢下我們公司之前都是做房地產(chǎn)中介代理,代理車位商鋪收取服務(wù)費,目前我們公司想從開發(fā)商手中直接把車位購買過來自行銷售,想問下目前經(jīng)營范圍是可以的嗎還是需要再增加經(jīng)營范圍,以下是我們公司的經(jīng)營范圍:商業(yè)管理;物業(yè)管理;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù);房地產(chǎn)中介服務(wù);房地產(chǎn)居間代理服務(wù);房地產(chǎn)咨詢服務(wù);房地產(chǎn)信息咨詢;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營;房地產(chǎn)估價;土地評估;土地管理服務(wù);酒店管理;公寓管理;餐飲管理;招商代理;連鎖企業(yè)管理;企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)形象策劃服務(wù);招、投標(biāo)咨詢服務(wù);廣告制作服務(wù);廣告發(fā)布服務(wù);廣告設(shè)計;廣告國內(nèi)外代理服務(wù);文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計;文化活動的組織與策劃;企業(yè)營銷策劃;會議、展覽及相關(guān)服務(wù);建筑勞務(wù)分包;商業(yè)信息咨詢;經(jīng)濟與商務(wù)咨詢服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);市場營銷策劃服務(wù);市場調(diào)研服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
您好,老師,我想咨詢一個問題 我公司進(jìn)貨了半成品A,之后加入我司的技術(shù)開發(fā)人員(工資)編寫的程序注入到該半成品A中,形成了完整的產(chǎn)品B,我把B賣了,請問,我的研發(fā)人員的工資10萬元,怎么做到我的產(chǎn)品成本中?我的分錄我寫2套,你幫我看看,哪個是否正確,或者幫我指導(dǎo)一下,謝謝 分錄:1 產(chǎn)成品入庫 借:庫存商品 10萬 貸:研發(fā)費用——資本化支出 分錄2: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:研發(fā)費用——資本化支出 我是直接把研發(fā)費用——資本化支出放到主營業(yè)務(wù)成本中,還是放到庫存商品后,再結(jié)轉(zhuǎn)到成本
案例分析計算題北京新鵬有限責(zé)任公司(以下簡稱新鵬公司,未上市)為增值稅一般納稅人,所屬行業(yè)為制造業(yè),登記注冊類型為有限責(zé)任公司。主要從事冷凍飲品的生產(chǎn)、進(jìn)口以及銷售。新鵬公司企業(yè)從業(yè)人數(shù)為35人,資產(chǎn)總額為2850萬元,所屬行業(yè)為食品制造業(yè),主營業(yè)務(wù)是冷飲品銷售。企業(yè)適用一般企業(yè)的會計準(zhǔn)則,采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式(2019年版)編制財務(wù)報表。2021年經(jīng)營業(yè)務(wù)有如下與企業(yè)所得稅相關(guān)的數(shù)據(jù):主營業(yè)務(wù)收入11800000元主營業(yè)務(wù)成本9350000元稅金及附加153200元其他業(yè)務(wù)收入240000元,為出租閑置房屋取得的租金收入其他業(yè)務(wù)成本90000元,全部為閑置辦公室對應(yīng)的折舊將外購巧克力1400元用于集體福利,不含稅公允價值為1750元,未確認(rèn)收入職工薪酬1204750元,包括280000元列作銷售費用,924750元列作管理費用。1、計提并發(fā)放工資950000元,其中280000元列作銷售費用,670000元列作管理費用2、計提并發(fā)放職工福利費105000元3、按2.5%計提教育經(jīng)費23750元,但沒有實際使用4、繳納基本社
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因???
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
老師,那對應(yīng)的成本也要拆分出來是嗎?
是的,需要分開核算的和這個