你好,分錄 借:應交稅費—增值稅留抵稅額 ?????貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄怎么寫
請問,有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
期末增值稅有留底,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做?留底的稅額在哪個科目體現(xiàn)
老師好,我想問下有留底,不用交增值稅,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么寫分錄呢
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應交稅費-進項稅額34.51萬,貸其他應付款200萬,貸應付賬款/銀行存款100萬,老師把進項稅額填寫資產(chǎn)負債表那欄呢?
老師,請問一下:如果電子稅務局銀行存款帳戶備案沒有完成,會不會影響開增值稅專用發(fā)票?
公司開出一份發(fā)票,客戶沒用公對公打進來,用了兩個對私的打到我們對公的賬號進來,這個要怎么處理?對公司有影響嗎
準備用于招標的機動車后期沒有使用屬于可抵扣進項稅的固定資產(chǎn)范疇嗎
老師我們換電腦了,報個稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出是哪里來的,應為我是借:進項 貸:銷項,未交增值稅
或者整個完整的分錄是怎么寫的
你好,說的不是留抵退稅吧,留抵退稅一般是稅務會把款退到公司賬戶的
是留抵的,就是這個月進項多了很多,但是沒有通知退稅,等到下個月可以抵進項這樣應該,我這個數(shù)現(xiàn)在是怎么寫分錄放在哪呢?
你好,這個情況一般是不用做分錄的 應交稅費-應交增值稅科目會顯示負數(shù),就表示有留抵
就直接掛在未交增值稅負數(shù)就行了嗎
你好,是的,是這樣的