你好對(duì)的是的固定資產(chǎn)的借方余額。
老師,你好!匯算清繳的A105080的表中的資產(chǎn)原值是按照2022年當(dāng)年的科目余額表的固定資產(chǎn)借方發(fā)生額填列還是按照余額填列?
匯算清繳固定資產(chǎn)A105080資產(chǎn)原值是填科目余額表中期初余額嗎?本期新增固定資產(chǎn)及本期清理完的固定資產(chǎn)怎么弄?
老師你好,匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額 1-資產(chǎn)原值可以使用科目余額表中的固定資產(chǎn)期末余額的值嗎? 2-本年折舊、攤銷額可以使用科目余額表中的累計(jì)折舊本年累計(jì)數(shù)嗎? 3-累計(jì)折舊、攤銷額可以使用科目余額表中的累計(jì)折舊期末余額的值嗎?
老師你好,匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額 1-資產(chǎn)原值可以使用科目余額表中的長(zhǎng)期待攤期末余額借方的值嗎? 2-本年折舊、攤銷額可以使用科目余額表中的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)嗎? 3-累計(jì)折舊、攤銷額可以使用科目余額表中的那個(gè)值?
老師,所得稅匯算清繳時(shí)A105080表中的固定資產(chǎn)原值,是期初余額還是期末余額
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在做匯算清繳是2023年的期初借方余額還是期末借方余額
通常說(shuō)這個(gè)余額它是沒(méi)有變化的。期初和期末一樣數(shù),除非你把固定資產(chǎn)銷售了。
固定資產(chǎn)清單從賬上導(dǎo)出來(lái)可以填,無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的累計(jì)攤銷金額怎么算,從建賬初期到2023年12月嗎
累計(jì)折舊看累計(jì)折舊科目余額表貸方數(shù)據(jù)就是。
看累計(jì)攤? 銷和? ?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸方數(shù)?
不是分的有本年折舊/攤銷還有個(gè)累計(jì)折舊攤銷的嗎,這兩個(gè)數(shù)據(jù)肯定不一樣的
二三年本年累計(jì)折舊這個(gè)。
二三年攤銷的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借方累計(jì)數(shù)。
長(zhǎng)期帶翻費(fèi)用是二三年貸方累計(jì)數(shù)我打錯(cuò)了。
二三年攤銷的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸方累計(jì)數(shù)。 上面打錯(cuò)字了?