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之前公司付了一筆服務費,付款的12600元的專票也開了, 我做了一筆: 借:管理費用-開辦費11886.79 應交稅費-應交增值稅進項稅額713.21 貸:其他應付帳款-某公司12600 現(xiàn)在收到對方公司退回現(xiàn)金3600元,說是票要重新開過,請問老師要怎樣調賬?會計分錄怎么做?

2024-03-21 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-21 12:27

借、其他應付款、 借管理費用負數(shù) 貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶7378 追問 2024-03-21 12:30

還有我公司收到了一筆退回3600元的現(xiàn)金哦,不做賬務處理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-21 12:31

借庫存現(xiàn)金貸、其他應付款。

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快賬用戶7378 追問 2024-03-21 12:34

第一個分錄的其他應付款是填哪個金額?負數(shù)嗎?

頭像
快賬用戶7378 追問 2024-03-21 12:36

金額是差額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-21 12:37

你好,是多開的那一部分發(fā)票價稅合計是一個正數(shù)。

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快賬用戶7378 追問 2024-03-21 12:44

管理費用的也是多開的數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-21 12:45

是的,對的,是發(fā)票的不含稅金額。

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借、其他應付款、 借管理費用負數(shù) 貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024-03-21
同學你好 是不對的 進項轉出到成本費用科目才對
2023-09-05
同學,你好。 這樣子沒有錯。 前面幾個月按照預估的費用計提,借 管理費用 房租 貸 其他應付款,實際收到發(fā)票后,由于入賬的成本與發(fā)票上的不一致,所以把前面已經(jīng)入賬的成本費用全部沖掉,即借管理費用 租金-45000 貸 其他應付款 房租-45000,這樣子就相當于租房的費用全部沒有做賬,所以當期還要做一筆管理費用 租金 42857.14 應交稅費—應交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 ,把正確的房租費用入賬。
2021-01-18
你好,你是什么什么時候做的最后這個分錄。
2025-05-12
你好 是的這樣處理對的
2023-03-20
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