借、其他應付款、 借管理費用負數(shù) 貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出。
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費用—辦公費100,借:應交稅費—進項稅額10 貸:其他應付款110, 7月付款分錄,借:其他應付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出, 老師,請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師您好!請教一個問題 6月收到股東公司一筆借款,打款的說明是備用金 借:銀行存款 貸:其他應付款-某某公司。 現(xiàn)在12月份對方讓把這筆款變成了貨款,我分錄: 借:其他應付款。 貸:主營業(yè)務收入。 應交稅費-增值稅(進項) 這樣可以了吧?不需要把六月的分錄沖紅吧?
老師,請問一下我們公司是半年付款,對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應付款 房租。當收到專票 跟付款的時候,分錄分別怎么做啊?例如 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應交稅費—應交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復了一樣,但是正確的我又不懂
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收的業(yè)主的產(chǎn)權代辦費 (我們也是代收 當時開的收據(jù))當時記賬貸方:其他應付款 8月把我們當時收的產(chǎn)權代辦費要付給第三方 因為是第三方給代辦的 一共是11戶 12600 問題是 現(xiàn)在第三方給開的專票 我們在專票上領導已經(jīng)簽完字不能退回 這11戶是老項目 不能進項抵扣 分錄: 借:其他應付款 12600 (價稅合計) 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 (713.21) 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 713.21 銀行存款 12600 老師 這樣是不是不對
之前公司付了一筆服務費,付款的12600元的專票也開了, 我做了一筆: 借:管理費用-開辦費11886.79 應交稅費-應交增值稅進項稅額713.21 貸:其他應付帳款-某公司12600 現(xiàn)在收到對方公司退回現(xiàn)金3600元,說是票要重新開過,請問老師要怎樣調賬?會計分錄怎么做?
老師,個體戶第二季度開了7萬發(fā)票,應該繳納多少所得稅?
出納需要掌握哪些財務軟件?
老師好,我想問下去年員工申報了個稅今年怎么給他取消申報個稅金額呢
廚房設備銷售開票的大編碼是啥?
你好老師個體戶經(jīng)營超市老板給超市里投資了10萬元錢放到超市里周轉箱資金會計分錄怎么做
老師,公司買的沙發(fā)和沙發(fā)墊可以一起計入固定資產(chǎn)科目嗎
郭老師,現(xiàn)在電子發(fā)票一張金額最多能開多少,發(fā)票還有頂額開票的風險嗎
老師,中醫(yī)診所給患者提供服務是屬于免稅項目。其中有一點不理解的是,免稅的醫(yī)療機構給患者提供服務,其中在給患者做服務時需要藥品進行輔助治療,這樣藥品的收入是屬于免稅的嗎?
老師,這道題的年金成本怎么算?
實繳到位的注冊資金減資44955000元直接用于清理其他應收款的借方金額46218129元,差額部分確認壞賬,編制詳細的會計分錄
還有我公司收到了一筆退回3600元的現(xiàn)金哦,不做賬務處理嗎?
借庫存現(xiàn)金貸、其他應付款。
第一個分錄的其他應付款是填哪個金額?負數(shù)嗎?
金額是差額嗎?
你好,是多開的那一部分發(fā)票價稅合計是一個正數(shù)。
管理費用的也是多開的數(shù)據(jù)嗎?
是的,對的,是發(fā)票的不含稅金額。