借、其他應(yīng)付款、 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,小規(guī)模納稅人法人登陸電子稅務(wù)局后怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息表是填寫(xiě)我們公司名稱(chēng),社會(huì)信用代碼,和我們公司員工的姓名以及身份證號(hào)嗎
老師,收款的時(shí)候的金額不一致,相差幾角幾十塊的這種情況,用什么科目平掉呢?
應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額怎么區(qū)別在貸方或借方。
老師你好,我們之前沒(méi)交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳以前稅金+滯納金14萬(wàn)多,和今年1-2季度的了5萬(wàn)多,一起20萬(wàn)[捂臉],在不更新報(bào)表的情況下,怎么入賬呢?
老師,國(guó)內(nèi)公司賣(mài)貨給國(guó)外公司在中國(guó)境內(nèi)的辦事處,屬于出口嗎?然后這個(gè)辦事處可以用外幣支付貨款嗎
快遞費(fèi)充值1萬(wàn)贈(zèng)送200元,付款方這200元如何入賬?
做賬的時(shí)候分錄是記得應(yīng)付賬款,怎么成預(yù)付賬款了呢,會(huì)不會(huì)重復(fù)了呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,同一個(gè)月同一個(gè)客戶(hù),我能既開(kāi)3%的專(zhuān)票又開(kāi)1%的專(zhuān)票給客戶(hù)嗎?
老師,想問(wèn)下國(guó)內(nèi)電商是按訂單確認(rèn)收入還是按結(jié)算賬單確認(rèn)收入?
還有我公司收到了一筆退回3600元的現(xiàn)金哦,不做賬務(wù)處理嗎?
借庫(kù)存現(xiàn)金貸、其他應(yīng)付款。
第一個(gè)分錄的其他應(yīng)付款是填哪個(gè)金額?負(fù)數(shù)嗎?
金額是差額嗎?
你好,是多開(kāi)的那一部分發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是一個(gè)正數(shù)。
管理費(fèi)用的也是多開(kāi)的數(shù)據(jù)嗎?
是的,對(duì)的,是發(fā)票的不含稅金額。