1.第1列“銷售額”:填寫(xiě)納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù)取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(含稅)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)交增值稅申報(bào)表上的銷售額是填寫(xiě)開(kāi)票的含稅銷售金額嗎,是預(yù)交
你好老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)增值稅是不是,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的第二欄次填寫(xiě)的是開(kāi)專票的不含稅金額,第三欄次填寫(xiě)的是開(kāi)普票的不含稅金額,這樣對(duì)嗎?
老師,日常工作中,增值稅申報(bào)表附表里面的銷售額和銷項(xiàng)應(yīng)納稅額根據(jù)什么填報(bào)呀,是財(cái)務(wù)軟件里面的哪個(gè)科目還是可以看開(kāi)票系統(tǒng)的不含稅銷售額和稅額
老師好,我在電子稅務(wù)局代開(kāi)了一張16000的增值稅普通發(fā)票,增值稅申報(bào)時(shí), 問(wèn)題1: 是填寫(xiě)"其它增值稅發(fā)票不含稅銷售額"嗎, 問(wèn)題2 不含稅金額是15841.58嗎?
一般計(jì)稅外建安項(xiàng)目預(yù)繳稅款時(shí),預(yù)繳增值稅的銷售額和扣除金額都是填含稅的嗎,扣除金額取得是專票,還能在企業(yè)本地申報(bào)稅時(shí)作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷售額嗎
現(xiàn)金支付的工資,稅務(wù)不認(rèn)可嗎?
你好老師,如果我這個(gè)月的增值稅有留底,然后后面好幾個(gè)月都用不完,在后面幾個(gè)月里面這個(gè)增值稅這筆業(yè)務(wù)就不需要做了,對(duì)吧?老師
續(xù)郭老師上個(gè)問(wèn)題。那我調(diào)去年的賬,能不能不調(diào)收入,成本少結(jié)轉(zhuǎn)!沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的繼續(xù)留到工程施工科目里
建筑行業(yè)賬務(wù)處理,會(huì)用哪些分錄,詳細(xì)一些
這道題,答案里面的單位變動(dòng)儲(chǔ)存成本4*(10%+10%)怎么理解?
雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)可防止公司被惡意收購(gòu),怎么理解這句話?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
買的瑞祥卡開(kāi)的現(xiàn)代服務(wù)類場(chǎng)地費(fèi),策劃費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)這些發(fā)票,可以做賬做費(fèi)用嗎?
計(jì)算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個(gè)字母的值,怎么解?主要后面幾個(gè)名詞不知道什么意思,怎么求
按合同總金額填還是每次的開(kāi)票金額填
按每次的開(kāi)票金額填報(bào)
扣除金額按什么填寫(xiě)
就是你們?nèi)〉梅职降陌l(fā)票不含稅金額
小規(guī)模納稅人這一項(xiàng)也需要填嗎?取得的只有材料發(fā)票
筆誤,是含稅金額的哈
小規(guī)模納稅人扣除金額這一項(xiàng)也需要填嗎?取得的只有材料發(fā)票
只有分包工程出去才能填,沒(méi)有i就不能填
沒(méi)有分包總工程,只分包了勞務(wù)。那就扣除金額這一塊不用填,銷售額按含稅金額填就可以了是嗎?
意思是你們對(duì)外分包了勞務(wù)也可以填報(bào)。只要簽訂了分包合同
只分包了勞務(wù),扣除金額這里不填可以不
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
也就是說(shuō)抵扣金額這里只有分包出去總工程,我們收到工程服務(wù)發(fā)票的時(shí)候才需要填寫(xiě)是嗎?
比如總包分包給你們,總包就可以扣除
我們是小規(guī)模不存在抵扣金額,直接填銷售額正常預(yù)繳稅款就可以唄?
你們沒(méi)對(duì)外分包,直接按銷售額交
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。