你好,短期借款改成長(zhǎng)期應(yīng)付款。按月借長(zhǎng)期應(yīng)付款財(cái)務(wù)費(fèi)用利息貸其他應(yīng)付款。

請(qǐng)問(wèn)下老師,公司買(mǎi)車(chē),股東個(gè)人卡還貸款,是怎么做分錄的,借固定資產(chǎn),貸銀行存款長(zhǎng)期借款。還貸款的時(shí)候是借長(zhǎng)期借款,貸方寫(xiě)成其他應(yīng)付款_股東,最后還給股東借其他應(yīng)付款-股東,貸銀行存款,這樣可以嘛?需不需要跟股東簽一份借款合同
老師,請(qǐng)問(wèn)一下房子專(zhuān)修,一萬(wàn)老板私人卡付款,一萬(wàn)對(duì)公付款,不同月份的,然后這個(gè)流水的分錄,還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖? 這個(gè)我不是很明白! 借預(yù)付 貸銀行 其他應(yīng)付款 個(gè)人 借長(zhǎng)攤 貸預(yù)付 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)攤 是不是可以法人代付款的 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 公戶付款的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款
老師,公司8月買(mǎi)了一輛轎車(chē),款項(xiàng)一部分是賬上付款,一部分是銀行貸款,貸款2年沒(méi)有利息 ,貸款這部分是法人卡扣,買(mǎi)進(jìn)的憑證 借 固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款、其他應(yīng)付款-汽車(chē)貸款 ,我9月把她正常計(jì)提折舊,9月銀行賬上歸還到法人卡上歸還貸款這個(gè)怎么入賬? 借 其他應(yīng)付款-汽車(chē)貸款 貸 銀行存款這樣做嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn):公司貸款買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開(kāi)發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn),我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說(shuō)等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒(méi)有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒(méi)有生意沒(méi)什么錢(qián),每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢(qián)去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
一家公司給我們打款127245萬(wàn) 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬(wàn)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē) 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購(gòu)置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車(chē)過(guò)戶金額是116900元(二手車(chē)過(guò)戶我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄那個(gè)對(duì) 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車(chē),一年一萬(wàn)二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn),現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票?一年一開(kāi)還是一次12萬(wàn)都能開(kāi)出來(lái)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的


都是還本金的
你好,那就把財(cái)務(wù)費(fèi)用刪除。
板車(chē)費(fèi)用33萬(wàn),法人首付款10萬(wàn)貸款23萬(wàn)按揭的,這個(gè)分錄怎么寫(xiě),而且發(fā)票有了未認(rèn)證
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸其他應(yīng)付款10萬(wàn),長(zhǎng)期應(yīng)付款23萬(wàn)。
借款只有1年
也是通過(guò)這個(gè)科目的。
還款是公帳轉(zhuǎn)給法人還車(chē)貸的
借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸其他應(yīng)付款。
板車(chē)要交車(chē)輛購(gòu)置稅?
道路運(yùn)輸車(chē)的一種嗎?如果是的話,需要。
不是,是那種板車(chē),還有就是借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證稅額貸長(zhǎng)期應(yīng)付款后面可以跟明細(xì)是公司還是銀行呢
因?yàn)槟莻€(gè)發(fā)票有對(duì)方客戶名稱
長(zhǎng)期應(yīng)付款二級(jí)科目寫(xiě)金融公司。
借長(zhǎng)期應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款它的摘要怎么寫(xiě)
你好 按月還貸款 你們的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來(lái)寫(xiě)就行。
老師你看下我這樣做對(duì)嗎
待認(rèn)證的這個(gè)是二級(jí)科目
那其他應(yīng)付款法人名下不是貸方余額就越來(lái)越多了
你好,哪個(gè)方向余額越來(lái)越多?