你好,發(fā)票直接開對方的信息 按照其他應(yīng)收款做分錄
請問下我們幫客戶付了一份檢測費用,檢測費開的我們公司,然后客戶又把錢轉(zhuǎn)給了我們,要我們開發(fā)票,這個要怎么辦
我們公司主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品,這次代收了客戶一筆檢測費,收到后全額打給檢測公司,檢測公司開票給我們,那檢測費不在我們經(jīng)營范圍內(nèi),我可以開檢測費發(fā)票給客戶嗎?是開13%還是6%的稅率?
我們公司經(jīng)營范圍是生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品,現(xiàn)在代收了客戶的檢測費又付給檢測公司,那發(fā)票應(yīng)該怎么開,檢測費不在我們的經(jīng)營范圍,檢測公司開檢測費給我們之后,我們可以開檢測費給客戶嗎?
我們是化妝品廠家,客戶在我們這加工,產(chǎn)品需要檢測,付了檢測費用給我們,我們在付給第三方機構(gòu),客戶是公司帳戶轉(zhuǎn)到我們公戶,我們是微信支付給第三方機構(gòu),那我們公戶收到這筆錢,怎么做帳
我們公司付給第三方公司檢測費,要在收客戶錢的時候收回這個檢測費錢,開票應(yīng)該怎么開?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
正常貨款照開,然后這個檢測費我們付錢給第三方檢測公司的時候直接掛帳借其他應(yīng)收款 貸銀行,那第三方開發(fā)票開我們公司的名字?那這樣怎么收回?
那需要公司在開一張相同的發(fā)票給對方公司
什么意思,舉個例子
比如,A公司代B公司支付給C公司檢測費2000,不考慮增值稅 C開票給A,A付款 分錄 借:其他業(yè)務(wù)成本2000 貸:銀行存款 C開給B,C收款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 類似物業(yè)的水電費 收到電費發(fā)票,再開給其他公司
C為什么要開兩次銷售票?那不是確認(rèn)了兩次收入?
比如,A公司代B公司支付給C公司檢測費2000,不考慮增值稅 C開票給A,A付款 分錄 借:其他業(yè)務(wù)成本2000 貸:銀行存款 A開給B,A收款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入