借:成本費用科目 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
公司收到銷售方紅字發(fā)票,我方已經進行抵扣過了,需要做進項轉出?那抵扣部分增值稅是補交還是怎么處理呢?
6月給公司車買了保險,保險公司開了發(fā)票,進項稅已經抵扣!8月處置了這輛車,我方開了紅字信息表,保險公司退了部分險費!請問,已經抵扣了的進項稅怎么處理,分錄怎么做
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進貨物,收到專用發(fā)票,已經抵扣了進項了。同月,這批貨物發(fā)生退貨,收到對方給的紅字負數發(fā)票,請問我要怎么進行賬務處理?這個紅字負數發(fā)票我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進貨物,收到專用發(fā)票,已經抵扣了進項了。同月,這批貨物發(fā)生退貨,收到對方給的紅字負數發(fā)票,請問我要怎么進行賬務處理?這個紅字負數發(fā)票我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進貨物,收到專用發(fā)票,已經抵扣了進項了。到了下月,這批貨物發(fā)生退貨,收到對方給的紅字負數發(fā)票,請問我要怎么進行賬務處理?這個紅字負數發(fā)票我要怎么處理?
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產,貸:所得稅費用,那不是應該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿企業(yè)一筆出口業(yè)務因為報關單上面發(fā)貨源地不一樣,導致退稅金額需要征回,,需要出口轉為內銷還得征稅處理,財務賬務怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎