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你好老師,一月份異地預(yù)繳了增值稅,繳完之后發(fā)現(xiàn)選錯(cuò)了計(jì)稅方法,更正了申報(bào)表,稅也退回了公賬,但在稅額抵減情況表(附表四)的抵減金額還是更正前的金額,像這個(gè)種怎么做賬

2024-03-20 15:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-20 16:00

分錄就原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶4524 追問 2024-03-20 16:06

那增值稅預(yù)交那個(gè)科目跟附表四就對(duì)不上了

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快賬用戶4524 追問 2024-03-20 16:07

附表四帶出來的數(shù)據(jù)是更正前的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-03-20 16:12

預(yù)交的填寫在預(yù)交欄 紅沖后去沖減

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分錄就原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2024-03-20
對(duì)的,是的,附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫,然后主表28行里面填寫。
2023-04-28
你好,這樣的話多交的相當(dāng)于已交稅金留底以后就可以。
2021-08-15
你好,所得稅可以一起更正年報(bào)的
2021-08-27
你好,可以不退稅,等你申報(bào)7月的做抵減的
2024-08-01
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