借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款。
我們公司給朋友公司轉(zhuǎn)400萬,朋友也不給付利息,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,我們老板幫朋友掛靠社保,這種情況工資該怎么處理呢?
朋友的車掛靠到我們公司,賬務(wù)怎么處理
老師你好!我們公司是電力安裝公司掛靠別的公司取的承包合同。該怎么做賬務(wù)處理?這樣甲方的錢是不是就要打到我們被掛靠的公司?在由被掛靠的公司打進(jìn)我們公司?開票這些該怎么處理?第一次接觸這種掛靠業(yè)務(wù)不知道該怎么處理
老師,客戶掛靠在我們公司,然后貸款公司把錢打到我們公賬上,怎么做賬務(wù)處理,我們是賣跑網(wǎng)約車的公司
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,