您好,這種情況也是可以的。
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
申報(bào)增值稅的時(shí)候,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅金這里出現(xiàn)了負(fù)數(shù),對(duì)企業(yè)有什么影響嗎
個(gè)體戶一年都沒有開票,工商年報(bào)營(yíng)業(yè)收入填多少?是0?
老師,匯算清繳后,應(yīng)納稅所得額超了300萬(wàn),是2025年7月到2026年6月30號(hào),增值稅附加稅和印花稅不享受小微企業(yè),減50%嗎
請(qǐng)問(wèn)贖回證券賬戶的資金 如何做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,老師你好,年底未分配利潤(rùn)的科目怎么做賬務(wù)處理
老師 問(wèn)一下代理記賬公司不做庫(kù)存表 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的銷售成本按照毛利率結(jié)轉(zhuǎn)也可以哇 知道本期銷售額 按照納毛利算出成本 就可以結(jié)轉(zhuǎn)了哇
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人的好處與壞處?什么條件下小規(guī)模硬性轉(zhuǎn)為一般納稅人,怎么規(guī)避
老師,高新企業(yè)技術(shù)證書過(guò)期了,匯算清繳這個(gè)地方還要填寫嗎?另外現(xiàn)在是科技型中小企業(yè),這個(gè)編碼怎么找?
存在打印不清發(fā)票,我把紙張反過(guò)來(lái)重新打印情況,不過(guò)重新打印的是銀行回單,對(duì)于不清楚的背面,該寫什么說(shuō)明,寫:此面因打印機(jī)故障打印不清字跡,已作廢可以嗎
這樣我這邊需要留一些憑據(jù)嗎,因?yàn)橹笆菦]有賬本的,成本票也基本沒有
這個(gè)你有什么憑證都重要保留的
就是有一小部分,這個(gè)留著就行了嗎,比如說(shuō)成本是30萬(wàn),但是票只有10萬(wàn)左右這樣可以嗎
這種肯定是不行的必須得有發(fā)票才可以
就是拿不到發(fā)票,之前一直是核定征收,是去年12月才改成的查賬征收,之前的票特別少,但是現(xiàn)在匯算清繳的成本費(fèi)用也沒有確定的數(shù)
這種情況核定征收你得有發(fā)票才能作為成本費(fèi)用呢
那我現(xiàn)在匯算清繳怎么辦呀,成本就沒了
就是你有發(fā)票的有多少成本就填寫多少
那我們現(xiàn)在就是有一百萬(wàn)的銷售,但是成本費(fèi)用沒有票,那這就只能按照收入直接叫所得稅了嗎
對(duì),因?yàn)椴橘~征收來(lái)說(shuō)就是得看你有沒有發(fā)票的
那如果我現(xiàn)在能開一些票可以嗎,能算進(jìn)匯算清繳的費(fèi)用票嗎
這個(gè)你在匯算清繳之前能夠取得發(fā)票就可以