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老師您好,2023年增值稅收入少報(bào)了,當(dāng)時(shí)沒有繳稅,更正以后有稅款,但是23年2月有進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣,更正報(bào)表時(shí)可以抵扣嗎

2024-03-19 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-19 22:14

您好,少報(bào)當(dāng)月沒有留抵用是要交稅的,問題中2023年增值稅收入少報(bào)了,是哪個(gè)月更正申報(bào)了呢

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快賬用戶9080 追問 2024-03-19 22:16

2024年3月更正2023年3月報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-03-19 22:17

您好,就是2023年2月有留抵,那更正2023年3月可以用這個(gè)留抵的

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快賬用戶9080 追問 2024-03-19 22:19

那更正報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么勾選未抵扣發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2024-03-19 22:23

您好,這怎么可以呀,我以為勾選過了,在增值主表的留抵里,這個(gè)不行的,只能交稅的,我公司也出現(xiàn)了這個(gè)情況 的,我們就是補(bǔ)稅了

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