你好,你要按照你賬上修改之后再來申報的話,你第4季度的也得去修改。
老師 個體工商戶第四季度報經(jīng)營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時發(fā)現(xiàn)費用多計提了一筆,年度匯算時按照正確的申報的 就是當時申報第四季度時候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報年度經(jīng)營所得發(fā)現(xiàn)費用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預繳還需要更正嗎
老師 ,第四季度報稅后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)金流量表前季度的報錯了,需要更正報表嗎?還是可以匯算清繳更正?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月份的賬有變動,還要不要改第四季度的報表?還是說匯算清繳報表正確就行?
年末四季度報表已經(jīng)報了 后來又反結(jié)賬有改動 報表也有變化了 匯算清繳時候報正確的可以嗎 還是要更正四季度報表
第四季度財報和年報財報資產(chǎn)總額都正確,但第四季度企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)總額填錯了,導致企業(yè)所得稅年報表評論資產(chǎn)數(shù)是錯的,因為已經(jīng)匯算清繳,第四季度所得稅申報表更改不了,企業(yè)所得稅年報是否要將平均資產(chǎn)更正成正確數(shù)字?
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎