借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 5500%2B423.66

公司有一部分人買了社保,有一部分沒買社保,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按應(yīng)發(fā)工資—個(gè)人社保部分 來報(bào),沒交社保的人報(bào)個(gè)稅有影響沒?
購(gòu)買員工社保應(yīng)該怎么做分錄?員工社保個(gè)人部分又要怎么填寫分錄?
員工當(dāng)月沒有發(fā)工資,但是有買社保,那申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要填寫社保部分嗎
老師,如果上個(gè)月沒有發(fā)工資,只買了社保,那么申報(bào)個(gè)稅時(shí),是零申報(bào)還是按個(gè)人社保部分計(jì)入收入申報(bào)。比如員工的個(gè)人社保部分是五百,沒有發(fā)工資,那么申報(bào)個(gè)稅時(shí)是收入處填0,專項(xiàng)扣除部分填入500,還是收入處填500,專項(xiàng)扣除部分也填入500?
個(gè)稅工資報(bào)實(shí)發(fā)5500有購(gòu)買社保,社保個(gè)人部分:423.66沒有填入,分錄怎么做?
請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)軟件在哪里下
湖南長(zhǎng)沙公司九月份取得不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,是不是從10月才開始申報(bào),然后是11月份采集申報(bào)并且繳納
老師,這種發(fā)票的項(xiàng)目名稱合規(guī)嗎?是其他公司給公司提供儀器維修的費(fèi)用
對(duì)外外包的勞務(wù)合同可要交印花稅?屬于哪一類?
請(qǐng)問餐飲店進(jìn)來的廚具發(fā)票入什么會(huì)計(jì)科目?
如果不需要交稅,小規(guī)模增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎
企業(yè)要完成所有受益人備案是什么,去哪備案,怎么操作,不備案有啥影響沒有
老師您好,三季度的稅已經(jīng)申報(bào),稅款已繳納,現(xiàn)在更正申報(bào),需要補(bǔ)交稅款,請(qǐng)問是不是要到大廳去補(bǔ)交稅款?
咨詢下:這種食品發(fā)票 可以報(bào)銷入賬嗎?
求繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄和報(bào)銷會(huì)計(jì)分錄


老師,個(gè)稅申報(bào)實(shí)發(fā):5500貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5923.66可是銀行流水發(fā)5500?
發(fā)放工資時(shí)扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資5923.66 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)? 423.66? ? ? 銀行存款5500
老師,借:應(yīng)付職工薪酬——工資5923.66可是我申報(bào)個(gè)稅收入是實(shí)發(fā):5500,社保個(gè)人部分沒有填入?
說明你申報(bào)錯(cuò)誤的哈,必須是申報(bào)5923.66收入
老師,不用更正,全部分錄你寫一下
我做的分錄沒錯(cuò)哈,公司實(shí)際就應(yīng)承擔(dān)5923.66。只是你申報(bào)錯(cuò)誤,不更正公司就損失了個(gè)人部分
對(duì)方給我的工資表就是實(shí)發(fā),所以不需要更正,老師你寫一下分錄
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 5500 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資5500 貸:? 銀行存款5500 為個(gè)人支付社保 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)?423.66? ?計(jì)入工資總額還是得申報(bào)個(gè)稅 貸:? 銀行存款??423.66