意思是你的申報的所得稅營業(yè)收入小于申報的增值稅開票收入
您好!這是12366電子稅務(wù)局里提醒的:企業(yè)所得稅申報的營業(yè)收入小于增值稅銷售額、營業(yè)額的,情況說明:我申報的增值稅報表和企業(yè)所得稅年報表的金額是相符的,請您指導(dǎo)怎樣寫說明呢?!謝謝!
我去年最后一個季度的企業(yè)所得稅 提示企業(yè)所得稅申報的營業(yè)收入小于增值稅銷售額、營業(yè)額 您能告訴我是什么原因嗎
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎?
您好老師,收到電子稅務(wù)局涉稅風(fēng)險提醒:可能存在所得稅收入與增值稅銷售申報不一致,增值稅銷售額大于企所稅年報A100000營業(yè)收入,差額32萬多,請教老師可能是什么原因?
房地產(chǎn)企業(yè),季度企業(yè)所得稅申報的營業(yè)收入年底結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)有疑點營業(yè)收入小于增值稅銷售額該如何回復(fù)
老師24年第一季度申請了個稅返還手續(xù)費,只有10塊錢,但是當(dāng)時沒申報增值稅,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報?
單位職工在上班途中出車禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤點了一次,按那個數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢。我當(dāng)時就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補價的問題,為啥換出方收到補價需要減掉,,然后換入方又加上,這個到底咋記啊,做題用錯
開發(fā)票,大類怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項目名稱是什么大類
工商年報中參加職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳納的金額看那個科目的借方還是貸方總和
#提問#老師,我們工抵房回來的房子,當(dāng)時抵工程款抵了210萬,現(xiàn)在市場價值只有150萬,我們出售也是這個價格,開發(fā)商給我開的增值稅專用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣150萬,我的增值稅和所得稅還占了國家便宜,國家會允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會不會后面補繳 ,國家讓我 調(diào)成按買價繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊成立,因業(yè)務(wù)需要申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進行申請
你好,公司購買汽車交的保險怎么記
燈箱設(shè)計,制作屬于什么稅收編碼
老師,我應(yīng)該怎么處理呢?是更正企業(yè)所得稅重新申報嗎?
檢查一下為啥不對的呢?
你是小規(guī)模,度季不超30不用交稅,是不是因為這個才有差額呢?
那個是在營業(yè)外收入里邊體現(xiàn),你申報增值稅收入是不含稅,利潤表也填不含稅額