你好,你去看看你填的營(yíng)業(yè)收入是不是小于了你增值稅的銷(xiāo)售額
您好!這是12366電子稅務(wù)局里提醒的:企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)額的,情況說(shuō)明:我申報(bào)的增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)表的金額是相符的,請(qǐng)您指導(dǎo)怎樣寫(xiě)說(shuō)明呢?!謝謝!
我去年最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅 提示企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)額 您能告訴我是什么原因嗎
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷(xiāo)售額。請(qǐng)問(wèn)所得稅營(yíng)業(yè)收入是否等于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營(yíng)業(yè)收入不是萬(wàn)元表示嗎?
您好老師,收到電子稅務(wù)局涉稅風(fēng)險(xiǎn)提醒:可能存在所得稅收入與增值稅銷(xiāo)售申報(bào)不一致,增值稅銷(xiāo)售額大于企所稅年報(bào)A100000營(yíng)業(yè)收入,差額32萬(wàn)多,請(qǐng)教老師可能是什么原因?
房地產(chǎn)企業(yè),季度企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入年底結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)有疑點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷(xiāo)售額該如何回復(fù)
老師,我們的進(jìn)貨電腦3千,賣(mài)出6千,包上門(mén)安裝費(fèi),賣(mài)給事業(yè)單位的,我怕他說(shuō)我的售價(jià)太高了,這個(gè)我怎么樣取成本啊,能不能進(jìn)貨型號(hào)和賣(mài)出型號(hào)不一樣
租賃對(duì)方的復(fù)印機(jī),租期一年,25年6月27至26年6月27號(hào),租賃期間對(duì)方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ,先預(yù)付一年的租金,金額3420元,對(duì)方開(kāi)票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個(gè)不對(duì)吧?應(yīng)該是什么? 入帳要分?jǐn)傎M(fèi)用嗎?
老師 今天是個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個(gè)同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個(gè)稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算,本企業(yè)利潤(rùn)總額47萬(wàn),納稅調(diào)增86萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除81萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損52萬(wàn),實(shí)際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊(cè)資金嗎
老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)勾選是當(dāng)月操作還是下月申報(bào)期前操作
老師,我們銷(xiāo)售貨給客戶60萬(wàn),客戶沒(méi)有付款給我們一套價(jià)值相同的房子,這個(gè)房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師有沒(méi)有,新增值稅法跟增值稅暫時(shí)條例,修改前后對(duì)比表pdf或word文檔?
老師,我這個(gè)稅率怎么填不上
退運(yùn)方式進(jìn)來(lái)的退貨跟進(jìn)口方式進(jìn)來(lái)的退貨有什么區(qū)別那嗎?
我們會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)在季度預(yù)繳納申報(bào)表里面 營(yíng)業(yè)收入沒(méi)填
如果有收入就要填的
老師,這個(gè)現(xiàn)在要怎么處理呢
去年的最后一個(gè)季度。那這個(gè)已經(jīng)過(guò)了申報(bào)時(shí)間了吧
可以去稅局更正申報(bào)的