你好,這個(gè)屬于偷稅漏稅,可以罰款和滯納金。
你好..實(shí)收資本是必須繳納印花稅嗎
老師,其他應(yīng)付款~法人金額太大,可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?除了交印花稅還需要交什么稅嗎?借款轉(zhuǎn)實(shí)收資本有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好,如果錢一直在私戶收款和支出,怎么記賬,不進(jìn)對(duì)公賬戶能算實(shí)收資本不,是不是要交印花稅,印花稅必須要從對(duì)公賬戶交嗎
老師好 收到實(shí)收資本必須交印花稅嗎,不交風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師好 收到實(shí)收資本必須交印花稅嗎,不交風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費(fèi),但是銀行給我開票的時(shí)候是開在一起的,這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該附在哪個(gè)憑證后面啊,還是支出的時(shí)候不做手續(xù)費(fèi),銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會(huì)計(jì),我不太會(huì)開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個(gè)邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時(shí)候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動(dòng)就會(huì)算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對(duì)嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
哦,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上實(shí)收資本的數(shù)額就是印花稅計(jì)稅依據(jù)呀,稅目是營業(yè)賬簿對(duì)嘛
你好!是的,就是這個(gè)了
但有個(gè)問題,我之前滿足小微條件,現(xiàn)在注冊(cè)資本1個(gè)億不滿足了,但申報(bào)表上還顯示默認(rèn)的小微企業(yè),這個(gè)我是不是享受不了小微優(yōu)惠政策了但有個(gè)問題,我之前滿足小微條件,現(xiàn)在注冊(cè)資本1個(gè)億不滿足了,但申報(bào)表上還顯示默認(rèn)的小微企業(yè),這個(gè)我是不是享受不了小微優(yōu)惠政策了
你好!這個(gè)跟注冊(cè)資金無關(guān)。 除非你實(shí)繳了,導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了
就是賬上實(shí)收資本1個(gè)億,實(shí)際也收到了這么多錢
你好!這個(gè)就沒辦法了。除非你減資
那我怎么改一下呢,那個(gè)小微企業(yè)那個(gè)框是灰色的我改不了
你好,你填的那些資產(chǎn),那些數(shù)字它就自動(dòng)有了,沒辦法。你去年的已經(jīng)定型了
就是我意思是我現(xiàn)在不滿足小微企業(yè)了,但他還默認(rèn)我是小微企業(yè),但小微企業(yè)前面有個(gè)框打著勾我還沒辦法改,因?yàn)槭腔疑?
你好!你填了你的資產(chǎn)總額那些沒
我問了專管員老師應(yīng)該是系統(tǒng)根據(jù)前一年的年報(bào)自動(dòng)判定的
你好!季度申報(bào)的時(shí)候,根據(jù)你填的數(shù)據(jù)來的。 比如資產(chǎn)總額,人數(shù)等之類的