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老師您好,我們是勞務(wù)派遣公司,就是我們把工人派到18局去工作,我開出去的這張票是差額專票,我怎么入賬,收到款時怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本?

老師您好,我們是勞務(wù)派遣公司,就是我們把工人派到18局去工作,我開出去的這張票是差額專票,我怎么入賬,收到款時怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2024-03-19 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-19 14:40

同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3

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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 14:41

還有確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個是差額征稅,不應(yīng)該簡易計稅嗎??麻煩你把整個的分錄做一下吧

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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 14:42

扣除額是工資

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:42

同學(xué),你好 這個就是收入分錄 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3 成本 借:主營業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15

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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 14:45

咋來了一個應(yīng)付賬款,我們是勞務(wù)派遣公司,是派人的

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:46

同學(xué),你好 你們付工資嗎??

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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 14:48

你真的是答非所問

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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 14:48

太無語了,

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:49

同學(xué),你好 你是勞務(wù)派遣公司,你是要付工資的,你的成本就是你付出去的人工

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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 14:50

誰都知道,

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:50

同學(xué),你好 那你有什么問題呢?

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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 14:52

你查閱一下吧,還有個稅也是成本,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,我要一整個勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理流程,以及結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:54

同學(xué),你好 我根據(jù)你的發(fā)票,做了分錄的 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3 成本 借:主營業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:55

個稅也是成本? 個稅是個人承擔(dān)的,個稅是在工資里面,工資已經(jīng)做了成本 你單把個稅做成本,是重復(fù)做賬

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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 15:09

你看我給你的圖片,那個誰也是我先墊付出去的,然后項(xiàng)目上才給我轉(zhuǎn)過來的,我直接放主營業(yè)務(wù)收入的話,那就企業(yè)所得稅增多了,

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:13

同學(xué),你好 后面不是有成本分錄嗎? 你要減去成本的呀

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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 15:15

麻煩你把建的分錄發(fā)一下,

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:16

同學(xué),你好 這個,成本分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15

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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 15:16

我還真找不出來對應(yīng)的科目,但是我一個月100萬的增值稅確實(shí)不是我的收入,這個成本本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),請教一下,

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:17

同學(xué),你好 增值稅是?822.3,差額征稅的

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:17

收入 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3 成本 借:主營業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15

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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 15:18

這個你看看,這個圖片是增值稅附加稅怎結(jié)轉(zhuǎn)成本

這個你看看,這個圖片是增值稅附加稅怎結(jié)轉(zhuǎn)成本
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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 15:20

這兩張,現(xiàn)在不大大了吧

這兩張,現(xiàn)在不大大了吧
這兩張,現(xiàn)在不大大了吧
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快賬用戶2103 追問 2024-03-19 15:21

那不是應(yīng)付賬款,是應(yīng)付職工薪酬吧

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:21

增值稅附加稅怎結(jié)轉(zhuǎn)成本 沒有這個說法,增值稅附加稅不結(jié)轉(zhuǎn)成本,增值稅要么是結(jié)轉(zhuǎn)、繳納,附加稅要么計提、繳納 你具體問的是什么??

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同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3
2024-03-19
就是30000 你們支付的夠工資和社保就是這些
2020-09-17
同學(xué)你好 是你們的收入
2023-04-10
你好 借,管理費(fèi)用一勞務(wù)費(fèi) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款
2020-08-09
借合同履約成本, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2024-12-27
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