同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3
老師,我們公司收到勞務(wù)派遣公司開具的一張專票和一張普票。專票是勞務(wù)費(fèi),普票是員工和社保。這個我們用人單位怎么做賬呀?
老師,請問下,我們是和勞務(wù)派遣公司簽的勞動合同在A公司上班,工資是勞務(wù)派遣公司發(fā)的,A公司付款給勞務(wù)派遣的工資的時候該怎么備注這筆款項(xiàng)?A公司收到勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票稅收編碼是什么?怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務(wù)處理怎么做?
老師好,我是勞務(wù)派遣公司的,預(yù)收到客戶一筆款是30萬,要求我們差額開票了,但這次款是12個月的勞務(wù)費(fèi)包含了派遣人員所有費(fèi)用,要發(fā)工資的時候,我們就要確認(rèn)收入了,那么我們確認(rèn)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的收入呢?還是勞務(wù)服務(wù)費(fèi)?派遣人員的所有費(fèi)用呢?
老師您好,我們是勞務(wù)派遣公司,就是我們把工人派到18局去工作,我開出去的這張票是差額專票,我怎么入賬,收到款時怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,網(wǎng)上查發(fā)票的真實(shí)能否查到發(fā)票的具體內(nèi)容
老師好,社會平均工資是稅前應(yīng)發(fā)工資嗎?
合同規(guī)格型號太多,有五六十個規(guī)格型號,怎么填報關(guān)單怎么開票呢
請問:外幣專門借款在資本化期間匯兌差額應(yīng)該資本化,外幣一般借款無論資本化期間都是費(fèi)用化對嗎
公司工資10000,請問給稅務(wù)交工會經(jīng)費(fèi)怎么計算
憑證匯總表的打印只選擇當(dāng)月就可以吧?
請問:這道題d啥意思?
老師:請問一下,分公司是獨(dú)立核算的,不屬于同一個稅務(wù)局管,現(xiàn)在要注銷了,賬上還有未分配利潤,注銷要交稅嗎?
老師,我司是建筑勞務(wù)公司,當(dāng)?shù)亟ㄖ痉职膭趧?wù),對方公司和我們是一個區(qū)域的,但是活跨區(qū)域了,這樣也要開外經(jīng)證嗎?
老師好!單位參保登記,第一次給工人交保險新增人員怎么直接填不了?另外險種那沒有信息
還有確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個是差額征稅,不應(yīng)該簡易計稅嗎??麻煩你把整個的分錄做一下吧
扣除額是工資
同學(xué),你好 這個就是收入分錄 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3 成本 借:主營業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15
咋來了一個應(yīng)付賬款,我們是勞務(wù)派遣公司,是派人的
同學(xué),你好 你們付工資嗎??
你真的是答非所問
太無語了,
同學(xué),你好 你是勞務(wù)派遣公司,你是要付工資的,你的成本就是你付出去的人工
誰都知道,
同學(xué),你好 那你有什么問題呢?
你查閱一下吧,還有個稅也是成本,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,我要一整個勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理流程,以及結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
同學(xué),你好 我根據(jù)你的發(fā)票,做了分錄的 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3 成本 借:主營業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15
個稅也是成本? 個稅是個人承擔(dān)的,個稅是在工資里面,工資已經(jīng)做了成本 你單把個稅做成本,是重復(fù)做賬
你看我給你的圖片,那個誰也是我先墊付出去的,然后項(xiàng)目上才給我轉(zhuǎn)過來的,我直接放主營業(yè)務(wù)收入的話,那就企業(yè)所得稅增多了,
同學(xué),你好 后面不是有成本分錄嗎? 你要減去成本的呀
麻煩你把建的分錄發(fā)一下,
同學(xué),你好 這個,成本分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15
我還真找不出來對應(yīng)的科目,但是我一個月100萬的增值稅確實(shí)不是我的收入,這個成本本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),請教一下,
同學(xué),你好 增值稅是?822.3,差額征稅的
收入 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3 成本 借:主營業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15
這個你看看,這個圖片是增值稅附加稅怎結(jié)轉(zhuǎn)成本
這兩張,現(xiàn)在不大大了吧
那不是應(yīng)付賬款,是應(yīng)付職工薪酬吧
增值稅附加稅怎結(jié)轉(zhuǎn)成本 沒有這個說法,增值稅附加稅不結(jié)轉(zhuǎn)成本,增值稅要么是結(jié)轉(zhuǎn)、繳納,附加稅要么計提、繳納 你具體問的是什么??