你現(xiàn)在銷售就按13%交稅就是
一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅,2009年1.1是什么歷史,還有營改增是說的這個(gè)時(shí)間嗎
今年小規(guī)模納稅人的增值稅是不是按照1%計(jì)算,謝謝老師,那如果銷售自己使用過的固定資產(chǎn),是按照2%的稅率。還是按照1%的稅率呀
老師,“銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅”這個(gè)稅率是多少,從哪里找,是固定稅率還是不同物品稅率不同
老師,銷售自己使用過的物品是法定免稅項(xiàng)目,必物品僅僅指動(dòng)產(chǎn),但又學(xué)了一個(gè)銷售使用過的不得抵扣或未抵扣或的進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)依照3%征收率減按2%征增值稅,兩者有矛盾吧
2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅 老師這個(gè)文件怎么理解。 現(xiàn)在是22年一般納稅人之前是小規(guī)模納稅人報(bào)稅,可以按照3%征收率減按2%征收增值稅的嗎
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
老師,如果適用簡易辦法就有稅率優(yōu)惠,不用簡易辦法就是13%嗎
是的,就是那個(gè)意思的哈
好的,謝謝老師
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