您好,收到應(yīng)收款52萬(wàn),會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收款的減少。
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái),然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票,他會(huì)給我們開票,開的是預(yù)付款充值?,F(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑颍枚嗥倍纪肆?。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢給取出來(lái)。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說(shuō)要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說(shuō)不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過(guò)去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說(shuō)我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬(wàn)。那么他的意思就是說(shuō),我們必須開一張50萬(wàn)的發(fā)票給他
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái),然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票,他會(huì)給我們開票,開的是預(yù)付款充值?,F(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑颍枚嗥倍纪肆?。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢給取出來(lái)。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說(shuō)要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說(shuō)不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過(guò)去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說(shuō)我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬(wàn)。那么他的意思就是說(shuō),我們必須開一張50萬(wàn)的發(fā)票給他
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開了一張29萬(wàn)的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個(gè)體戶的沒做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來(lái)補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
你好 老師 我們個(gè)體戶 第一季度開了四十多萬(wàn) 因?yàn)橹笆呛硕ㄕ魇?現(xiàn)在被告知開超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個(gè)稅, 最后實(shí)在沒辦法只能交稅的時(shí)候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開一些收入票或者不開票 明年匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)季度多交的幾萬(wàn)塊錢退稅退回來(lái)
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個(gè)季度報(bào)稅開票金額30萬(wàn)以內(nèi)(實(shí)開五六萬(wàn)),這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來(lái)高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來(lái)的好幾倍價(jià)格,我以后該怎么報(bào)稅,成本費(fèi)用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問(wèn)題有點(diǎn)多,麻煩老師了!感謝!
老師,一人有限公司,公司準(zhǔn)備注銷,沒發(fā)的那部分工資,股東準(zhǔn)備墊資發(fā)了,然后墊資的這部分就不要了,賬務(wù)如何處理呢
老師,24年度年夜飯給員工發(fā)紅包福利,人事報(bào)銷員工200多人合計(jì)發(fā)了24000,計(jì)入福利費(fèi),沒有申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是否需要調(diào)增?
開采類行業(yè),開采數(shù)量沒辦法統(tǒng)計(jì),有什么好的方法
這個(gè)月開了420萬(wàn)發(fā)票,上個(gè)月230萬(wàn)的發(fā)票,這樣乎高乎低,稅務(wù)上查嗎?
預(yù)計(jì)負(fù)債24,后來(lái)重新估算退貨率預(yù)計(jì)負(fù)債變成20,那這個(gè)是可抵扣嗎 怎么理解
沒有在別的公司取得勞務(wù)報(bào)酬被申報(bào)個(gè)稅是直接申訴嗎
老師,sw給的根據(jù)電費(fèi)預(yù)測(cè)生產(chǎn)量的公式,和我們實(shí)際生產(chǎn)量相差太遠(yuǎn)了,我們的電表又是單獨(dú)的,這個(gè)會(huì)不會(huì)他們的公式有問(wèn)題
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的鉤稽關(guān)系是什么怎么檢驗(yàn)報(bào)表中不正確?
老師 公司地址變更 遷到另一個(gè)區(qū) 要查稅務(wù)嗎
你好,最新的個(gè)稅稅率表
對(duì)啊 怎么余額還來(lái)越多了
余額是應(yīng)收款的貸方。
對(duì)啊 那就不對(duì)啊 老師你在看下我發(fā)的 你沒看懂我發(fā)的啥意思
您好,應(yīng)收賬款正常是借方余額。但是您這是貸方余額,貸方余額增加,簡(jiǎn)單理解就是應(yīng)收賬款的減少。
意思就是這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)的 不用管是嘛老師
這個(gè)沒什么大的問(wèn)題的,只是記賬習(xí)慣的問(wèn)題。
好的 那有沒有辦法弄成這樣723489.23+520000=-203489.23嗎
您好,根據(jù)您所描述的業(yè)務(wù)是不能這樣的。
好的 ,明白 謝謝了
不用客氣,希望對(duì)您有幫助。