你好 借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(可以抵扣就寫(xiě)這個(gè)會(huì)計(jì)科目) 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,收到電子普通發(fā)票的租金和技術(shù)服務(wù)費(fèi),免稅的應(yīng)該怎么入科目?
請(qǐng)問(wèn)老師,坐滴滴的運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)收到的是電子普通發(fā)票為什么可以抵扣增值稅?它和普通發(fā)票有什么不一樣呢?
公司為一般納稅人,如果公司采購(gòu)原材料 ,供應(yīng)商開(kāi)的普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)入庫(kù)和收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人收到稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)280元,但收到的是增值稅普通發(fā)票,能全額抵減應(yīng)納稅額嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人取得的9%稅率、3%稅率和1%稅率的運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票是否都可抵稅?
公司是一般納稅人,銷(xiāo)售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問(wèn)一下一般納稅人或者小規(guī)模能開(kāi)不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開(kāi)多少票交多少稅,怎么又說(shuō)小規(guī)模季收入不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說(shuō)一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開(kāi)的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問(wèn):服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來(lái)說(shuō),A公司收取的加工費(fèi)可以按來(lái)料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問(wèn),老師,來(lái)料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來(lái)料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說(shuō)的這個(gè)情況,如果符合來(lái)料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?銷(xiāo)項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬(wàn)可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說(shuō)還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過(guò)的
我們公司已開(kāi)發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來(lái)做。與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎