同學(xué)您好! 您好,若您已勾選抵扣的專票不能抵扣,應(yīng)盡快聯(lián)系開票方更正發(fā)票或開具紅字發(fā)票沖銷。同時,您需向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告此情況,調(diào)整納稅申報(bào)表,補(bǔ)繳相應(yīng)稅款。如涉及逾期未申報(bào)或繳稅,可能產(chǎn)生滯納金。請及時處理,避免進(jìn)一步損失。
老師,我八月份開了一張專票,我已經(jīng)做了帳,這個月對方發(fā)現(xiàn)單位有誤退了回來,他們沒有進(jìn)行抵扣勾選,現(xiàn)在發(fā)票我收到了,我應(yīng)該怎么操作
老師,你好!我公司收到了一張負(fù)數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在這張負(fù)數(shù)的我也進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,請問在抵扣勾選的時候。這張負(fù)數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
老師,你好,我是一般納稅人,是購買方,我這邊收到了兩張電子專票,業(yè)務(wù)員告訴我這兩張發(fā)票紅沖了已經(jīng),我作為購買方,我還沒有勾選抵扣發(fā)票,我應(yīng)該怎么操作?需要不抵扣勾選嗎?
老師,我22年開了一張專票,發(fā)現(xiàn)多開了,但是對方已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在能紅沖嗎?應(yīng)該怎么操作
請問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,是不是這個月要勾選七萬的進(jìn)項(xiàng)來抵?
我公司辦了個預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?