同學(xué)你好,是按6%來計(jì)算的
老師好,請(qǐng)問境外個(gè)人在境外為企業(yè)提供的咨詢服務(wù)需要代扣代繳增值稅和個(gè)人所得稅嗎
請(qǐng)問下:這個(gè)服務(wù)費(fèi)個(gè)人不是3%嗎?如果境內(nèi)單位為小規(guī)模納稅人,是不是也是按照6%計(jì)稅代扣代繳?
求教 境內(nèi)一家公司甲給境外的公司提供廣告服務(wù),境內(nèi)公司需要代扣代繳增值稅。 境內(nèi)一家公司甲給境外的公司提供設(shè)計(jì)服務(wù),適用增值稅零稅率。我理解正確嗎?。我以前做過一道題,記不太清楚了。就是涉及境內(nèi)境外的。這個(gè)點(diǎn)我老是錯(cuò)
老師,請(qǐng)問我司是小規(guī)模納稅人,有筆境外匯款,代扣代繳了增值稅及企業(yè)所得稅,請(qǐng)問怎么做賬呢
老師問個(gè)問題,小規(guī)模對(duì)境外提供服務(wù),代扣代繳增值稅,稅率是1%還是6%
老師你好,總公司和分公司的財(cái)務(wù)處理。銷售是分公司,總公司采購(gòu),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在總公司,分公司沒有辦法進(jìn)項(xiàng)抵扣了,是不是這樣。
老師您好!小規(guī)模企業(yè)開普票稅額是直接記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是記增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入?
個(gè)稅所得稅匯算清繳,按月申報(bào)的時(shí)候沒有預(yù)交稅款,現(xiàn)在是這個(gè)情況,收入89540-去掉6萬-沒有附加扣除=正常就是29540*0.03=886.2元稅款,,,后邊顯示享受免申報(bào),,,我想要交這個(gè)錢都沒有選項(xiàng),,,這是什么政策?我就怕這么操作完,以后年度在找我補(bǔ)繳稅款
老師你好,我們是4s店,在商場(chǎng)車展,購(gòu)買木地板的錢1400元怎么做賬務(wù)處理
這個(gè)報(bào)增值稅怎么跟視頻里邊講的不一樣
保潔服務(wù)外包屬于勞務(wù)派遣還是勞務(wù)分包
老師求幫助,怎么計(jì)算
食品行業(yè)一般納稅人回來稅率9%,開普票,稅率是一樣的嗎?
老師專管員要我把去年的賬都調(diào),做電梯包安裝的,因?yàn)橐?xiàng)目沒完工就得確認(rèn)設(shè)備收入,補(bǔ)企業(yè)所得稅,增值稅,印花稅,那要返回去年12月去調(diào)嗎?還是直接用以前納稅調(diào)整
公司收到一筆投資分紅怎么入賬
不區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎
有文件說明嗎
《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二十條 境外單位或者個(gè)人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為,在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的,扣繳義務(wù)人按照下列公式計(jì)算應(yīng)扣繳稅額: 應(yīng)扣繳稅額=購(gòu)買方支付的價(jià)款÷(1+稅率)×稅率 所以,小規(guī)模納稅人代扣代繳境外咨詢服務(wù)的增值稅時(shí),適用稅率為6%。
老師,源泉扣繳企稅是10%,有什么優(yōu)惠嗎
按照10%的稅率扣繳企業(yè)所得稅,沒有其他優(yōu)惠