你好對(duì)的 是這么理解的
老師,公司今年貸款了500萬(wàn),現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時(shí)沒(méi)有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn),現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn),我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬(wàn),我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn),那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎?
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應(yīng)收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付?
老師,有一筆這樣的款:以前年度從公戶上打了一筆款給老板,記的是老板的其他應(yīng)收款,老板將這筆錢借給了別人(對(duì)方賬戶不清楚是公還是私戶),現(xiàn)在是人家還款了,是直接公對(duì)公轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)款可以沖老板的其他應(yīng)收款嗎
老師,如果老板借公司的錢了,每次有費(fèi)用支出的時(shí)候都是老板支付的,那憑證是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款老板,那這樣的話老板欠的錢應(yīng)該是原來(lái)也少,為什么會(huì)越來(lái)越多
各位老師大家下午好,我們公司有三個(gè)股戶,然后有一次公戶付款給其他公司,然后對(duì)方公司的老板又把款項(xiàng)私戶退給我們公司其中一個(gè)老板私賬上,然后我們公司這個(gè)老板又以注冊(cè)資本金的形式進(jìn)賬到公司公戶,這里面是不是這個(gè)老板把這8萬(wàn)元?dú)w成自己的錢了,這樣理解對(duì)嗎,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師幫我看看這個(gè)計(jì)算有沒(méi)有全面了,印花稅就不去算了,反正也不大
你好,對(duì)的,是這么做的。
老師,這樣的掛是不是不開票劃算呀,不開票只要繳納19.48的稅金,開票了一共繳納5.52+16.71的稅金了
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師忘記了,其實(shí)附加稅是減半的,反正思維邏輯就是這么算的,不去糾正了哈! 還有一個(gè)問(wèn)題,是那我選擇不開票,錢又想從公司付,是不是照樣做分錄,譬如借,管理費(fèi)用25,貸,銀行存款25,后面發(fā)票進(jìn)不來(lái),直接匯算清繳調(diào)增25嗎
要是減半的話,都減半。這個(gè)都是沒(méi)有減半的。
老師,是不是沒(méi)有發(fā)票,從公賬上付款了,然后后面調(diào)增,這樣錢也照常公賬付,最后雖然調(diào)增,合計(jì)稅款還是比開票交的少,上面我們算的19.48,其實(shí)就是調(diào)增后也是19.48對(duì)吧
你第一種算法就是調(diào)增之后的。
好的謝謝郭老師明白啦
不用客氣 周末愉快